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老師,請問去年4月銷售的貨物,之前的會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫存,實(shí)際上沒有庫存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫存為0,會計(jì)分錄怎么做的?

2021-08-30 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-30 10:42

你好!這個麻煩啊。涉及以前年度的損益,正規(guī)的做法是,借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

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快賬用戶5412 追問 2021-08-30 10:43

直接做這筆分錄就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 10:44

你好!嚴(yán)格來說,你還要重新申報(bào)以前年度的年報(bào)。

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快賬用戶5412 追問 2021-08-30 10:45

報(bào)稅的數(shù)據(jù)沒有錯,就是發(fā)票沒有入賬,財(cái)務(wù)報(bào)表收入數(shù)據(jù)不對

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齊紅老師 解答 2021-08-30 10:46

你好!你這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該是成本不對啊。

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快賬用戶5412 追問 2021-08-30 10:48

成本又結(jié)轉(zhuǎn)了……我想知道跨年的收入分錄怎么做,這張發(fā)票開時是小規(guī)模納稅人的

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齊紅老師 解答 2021-08-30 10:48

你好!跨年的收入確認(rèn)的分錄是,借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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你好!這個麻煩啊。涉及以前年度的損益,正規(guī)的做法是,借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2021-08-30
可以的,可以這么做的。
2024-04-29
你好 借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸管理費(fèi)用
2023-08-06
你好,沒有實(shí)際出去就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該反分錄沖銷
2021-01-30
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2024-12-22
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