要做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進(jìn),再銷售出去的,所以這個庫存怎么處理掉呢?
您好,問下老師,從外賬那邊結(jié)賬回來,很多對不上,特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者還有沒有其他的處理方式?
老師,請問去年4月銷售的貨物,之前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫存,實(shí)際上沒有庫存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫存為0,會計分錄怎么做的?
老師:我現(xiàn)在接手一家工廠的外賬,發(fā)現(xiàn)前任會計的賬務(wù),有一筆上年2020年生產(chǎn)成本52萬元沒有結(jié)轉(zhuǎn)(不存在有在產(chǎn)品的)。像這樣的情況,這筆成本我現(xiàn)在2021年應(yīng)該怎么樣做?
發(fā)現(xiàn)前任會計在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時沒有按實(shí)際的成本入賬,導(dǎo)致庫存商品有5萬元的掛賬,但實(shí)際盤點(diǎn)時沒有庫存,這個庫存商品怎么賬務(wù)處理?
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國會計人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點(diǎn)哪一步???
去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補(bǔ)提?補(bǔ)提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費(fèi)用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進(jìn)項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費(fèi)填居間費(fèi)哪欄,無形資產(chǎn)填居間費(fèi)那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務(wù)申報有影響嗎
審批前,借 原材料,貸 以前年度損益調(diào)整 審批后,借 以前年度損益調(diào)整,貸 主營業(yè)務(wù)成本 老師賬務(wù)處理這樣做對嗎?
應(yīng)該是?借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
公司是做維修服務(wù),采購手機(jī)配件
成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)