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你好,老師請(qǐng)教您一下,當(dāng)月庫存實(shí)際沒有銷售出去,老會(huì)計(jì)做賬時(shí)卻把放學(xué)庫存做了出庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,以后實(shí)際出庫時(shí),該怎么辦

2021-01-30 13:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-30 13:42

你好,沒有實(shí)際出去就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該反分錄沖銷

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快賬用戶3634 追問 2021-01-30 13:46

老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的月份是19年的,已經(jīng)結(jié)帳了,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-30 13:46

借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3634 追問 2021-01-30 13:48

那19年的年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)也都需要去稅務(wù)局改嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-01-30 13:48

可以不去改的,以前年度損益要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

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快賬用戶3634 追問 2021-01-30 13:54

好的,明白,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-30 14:15

不客氣,祝你工作順利

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你好,沒有實(shí)際出去就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該反分錄沖銷
2021-01-30
同學(xué)您好 那也就是實(shí)際需要做收入的是吧,您或者慢慢的做點(diǎn)不開票收入,每月做點(diǎn),也不要一下子做
2021-07-23
你好!這個(gè)麻煩啊。涉及以前年度的損益,正規(guī)的做法是,借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2021-08-30
你好,你們業(yè)務(wù)多嗎?或者可以實(shí)盤一次,按實(shí)盤金額建賬規(guī)范后期的賬務(wù)處理
2022-08-10
你好同學(xué),那你賬上原來有庫存嗎你的意思是你賬上原來沒有庫存,但是后來盤點(diǎn)以后發(fā)現(xiàn)有了,你就做到憑證上了,但是和這筆貨物對(duì)應(yīng)的有發(fā)票嗎?跟你做入庫的有發(fā)票嗎?
2022-05-11
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