同學(xué)你好 很高興為你解答 2009年以后 生產(chǎn)型增值稅轉(zhuǎn)為消費(fèi)型增值稅 只要是用于最終生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品服務(wù)的,并且滿足【不是用于不可以抵扣增值稅的業(yè)務(wù),比如集體福利,個(gè)人消費(fèi),非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,增值稅免稅項(xiàng)目】 幼兒園屬于免稅項(xiàng)目
老師,咱們之前一個(gè)就咱們庫(kù)里例題領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品構(gòu)建辦公大樓,答案里頭就說(shuō)是不計(jì)算銷項(xiàng)稅額,那會(huì)兒?jiǎn)柪蠋?,說(shuō)營(yíng)改增后就不算了。然后我今天又做一個(gè)題的時(shí)候,他又說(shuō)是擴(kuò)建本單位的幼兒園。說(shuō)是又領(lǐng)用了自產(chǎn)的庫(kù)存商品,答案又說(shuō)需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,到底這個(gè)是算還是不算了,什么時(shí)候算了,這兩個(gè)一樣的吧,怎么算法不一樣?好暈啊
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
各位老師大早上好,我們公司是生產(chǎn)加工布料的,然后也沒(méi)有個(gè)庫(kù)管做原材料的管理,原材料拉來(lái)堆在那里,只是用的時(shí)候,想用多少就拿多少,我沒(méi)有辦法做核算,然后我在月底盤了一下庫(kù)存,只是把剩余的給盤點(diǎn)了一下,發(fā)現(xiàn)原材料領(lǐng)用的比例,比生產(chǎn)下來(lái)的成品大的多,然后我給老板說(shuō)了,說(shuō)是算下來(lái)成本大于銷價(jià),老板又說(shuō)機(jī)臺(tái)根前還有沒(méi)有用的原材料,那么老師,我想請(qǐng)教一下,在沒(méi)有庫(kù)管的情況下,沒(méi)有人做原料的數(shù)量統(tǒng)計(jì),這一塊我怎么做原材料的盤點(diǎn)核算才可以大致做到準(zhǔn)確呢
老師,我現(xiàn)在碰到這樣子一個(gè)問(wèn)題。之前的會(huì)計(jì)將自產(chǎn)的商品領(lǐng)用到在建工程里,視同銷售了,我在匯算的時(shí)候?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)價(jià)值調(diào)減了相應(yīng)的稅額,并且這部分折舊也調(diào)了出來(lái),那就不需要做賬務(wù)處理,只是將這個(gè)匯算的表及數(shù)據(jù)延續(xù)往后做就是了,對(duì)嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
老師,幼兒園這個(gè)屬于免稅項(xiàng)目,相當(dāng)于集體福利,所以要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,而構(gòu)建辦公大樓是屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,領(lǐng)用時(shí)不需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,是這個(gè)意思嗎?
幼兒園這個(gè)屬于免稅項(xiàng)目,相當(dāng)于集體福利,所以要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,而構(gòu)建辦公大樓是屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,領(lǐng)用時(shí)不需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額, 是這個(gè)意思 【是的】