你好,如果是法人或股東借款,一定要年底之前還清,其他人按照借款協(xié)議來(lái)的
老師,我想問(wèn)下,我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的,但是下半年我們老板他說(shuō)貸款已經(jīng)還清,看的前會(huì)計(jì)的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個(gè)怎么沖,只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎?都在其他應(yīng)付上面趴著了
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企業(yè) 多年來(lái)一直有業(yè)務(wù)和資金往來(lái) 現(xiàn)在老板意為把兩個(gè)合并了 即撤銷另一個(gè)公司 把對(duì)方吸收合并進(jìn)來(lái) 關(guān)鍵此前我公司一直從這個(gè)公司借用錢款有上千萬(wàn)元余額 在其他應(yīng)收款貸方掛著 現(xiàn)在要把對(duì)方吸收合并過(guò)來(lái) 這個(gè)其他應(yīng)收款余額怎么處理?
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
你好 從對(duì)公賬號(hào)往法人和個(gè)人的借款或其他個(gè)人和公司之間的往來(lái)款一定要年底之前還清嗎?這方面的知識(shí)講一下?尤其稅務(wù)局查賬此方面的
老師,我公司的基本戶被查封了,目前只有一個(gè)新開的這家公司的一般戶能用,但是不知道啥時(shí)候會(huì)被法院再次查封,這個(gè)查封的賬戶之前有老板提取的備用金,可能還有一點(diǎn)借款 走的是其他應(yīng)收款科目,年底了,我想通知老板把之前沒有還上的其他應(yīng)收款先還上免得稅務(wù)局查到了扣20%的個(gè)稅,問(wèn),這家公司基本戶和一些一般戶被封了, 讓老板還其他應(yīng)收款先換到這家公司下一級(jí)的全資子公司的賬戶里面行不?還是先償還到?jīng)]有被封的這家公司的一般戶中(這個(gè)一般戶也有查封的風(fēng)險(xiǎn))要是年底沒封 12月31日再操作先還進(jìn)來(lái)再凌晨轉(zhuǎn)出去。老師看看咋和領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)好呀?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
如果是其他人 協(xié)議里沒有期限可不可以?
老師你忙嗎 你能解答一下嗎
其他人的,往來(lái)款不一定要年底之前還清