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6月因第三方(購買方)算錯 技術(shù)服務(wù)(業(yè)務(wù):超市收銀臺支付)的返傭金額2W(公司沒有返傭核算管理辦法合同,我們也不知道是怎么算技術(shù)服務(wù)傭金的),7月初已季度申報了。 第三方現(xiàn)有 多1萬 的發(fā)票是 我方多開的,到年底返傭金額都達不到1W,這樣到年底怎么做賬

2021-08-28 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-28 14:58

你好,多開了可以開紅字發(fā)票沖紅,反分錄沖銷收入就行了

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快賬用戶8795 追問 2021-08-28 22:43

到11月再開紅字發(fā)票沖紅可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-28 22:52

你好,可以,沒有時間限制

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快賬用戶8795 追問 2021-08-29 09:00

請問不開紅字發(fā)票沖票,等明年差不多2月就可以抵平了可以?

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齊紅老師 解答 2021-08-29 09:31

也可以,這個看你們自己需要

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你好,多開了可以開紅字發(fā)票沖紅,反分錄沖銷收入就行了
2021-08-28
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
您好。 1、原值10萬,會計折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個思路是正確的;但是這樣處理有個問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對殘值單獨納稅調(diào)增(因為殘值您也享受一次性扣除了),所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會計折舊金額就可以,提足折舊后,稅會就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因為這是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
從財務(wù)的專業(yè)角度來說,肯定是需要合同的,只有資料齊全,才能避免稅務(wù)風險。 但是實際工作中,如果確實是有比較難處理的,也可以考慮下是否有其他變通的方式,建議你可以咨詢下相關(guān)行業(yè)的人員
2024-06-03
你好,不開發(fā)票也得按未開票收入申報
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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