你好 按你利潤表的來
出售固定資產(chǎn)時(shí),所得稅季報(bào)收入與增值稅申報(bào)表收入必須一致嗎
個(gè)體戶出售固定資產(chǎn),導(dǎo)致利潤表收入與納稅申報(bào)表收入不一致。申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得是要按哪個(gè)申報(bào)?
出售固定資產(chǎn),變固定資產(chǎn)清理而非主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表中的收入與主營業(yè)務(wù)收入不一致
老師好,由于3月出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表收入15萬與利潤表是12萬收入,導(dǎo)致不一致,在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報(bào)嗎? 還是按12萬.
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請(qǐng)表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對(duì)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
個(gè)體戶出售使用過的固定資產(chǎn),這比分收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理而后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的,在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),利潤表收入和增值稅納稅申個(gè)體戶出售使用過的固定資產(chǎn),這比分收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理而后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的,在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),利潤表收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致,我直接照利潤表的數(shù)據(jù)申報(bào),然后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,也會(huì)體現(xiàn)在利潤總額上報(bào)表的收入不一致,我直接照利潤表的數(shù)據(jù)申報(bào),然后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,也會(huì)體現(xiàn)在利潤總額上
個(gè)體戶出售使用過的固定資產(chǎn),這筆收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理而后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的,在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),利潤表收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致,我直接照利潤表的數(shù)據(jù)申報(bào),然后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,也會(huì)體現(xiàn)在利潤總額上
是這樣嗎老師,所以我個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得的填收入是和申報(bào)表不一樣的,但是她的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也是有體現(xiàn)在利潤總額上的
是的 是不一樣的 按你利潤申報(bào)
但是在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí)表上沒有營業(yè)外收支,營業(yè)外收收支要填在哪里
你好 成本費(fèi)用這一欄就可以
老師我申報(bào)的是年度的b表
核定的嗎 營業(yè)外收入在營業(yè)收入
是的核定,我可以營業(yè)外收入和營業(yè)外支出直接合并,填寫在成本費(fèi)用嗎?利潤總額和利潤表一樣
征收方式是查賬征收
不是的 填寫主營業(yè)務(wù)收入,加其他業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入 安收入繳納的
不可以嗎
可是可是我這樣填寫會(huì)不會(huì)有事
可是最后利潤也是一樣的呀
有問題 你b表填寫不了成本費(fèi)用
我是按利潤表的收入填寫,成本費(fèi)用就然后營業(yè)外支出直接成本費(fèi)用加上營業(yè)外支出減去營業(yè)外收入填寫
你是核定的還是查賬
就是營業(yè)外收入要加在收入里申報(bào),那營業(yè)外支出呢
我是查賬的
成本費(fèi)用里面填寫的 都在這里
老師你的意思是我可以加營業(yè)外支出減營業(yè)外收入填進(jìn)去B表成本費(fèi)用里嗎
是的 不要催問 系統(tǒng)不好
可是剛才不是說不行,怎么現(xiàn)在又可以了呢
我問的是核定 一個(gè)勁說b表 b在我們這邊是核定的 后來你說查賬 我問你了 你不直接說查賬 只有查賬才可以這么做