同學(xué),您好,因為在9月30日的時候有預(yù)估了5%的退貨
老師,請教你一個問題,就是那個。那個初級的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個圖片,第二個圖片是第三道題的解答,答案就是那個會計分錄。然后我這個在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個答案里面的應(yīng)收賬款。這個金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點兒。有點兒不一樣,因為里面涉及的題目,第三大廳里面有一個。開的那個代銷服務(wù)費(fèi)的一個增值稅發(fā)票價款是8000,需額是480。這個480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個答案不對。這個。480的這個數(shù)額沒有計算進(jìn)去,就只計算的那個。8000的那個。
老師,就是這個資料一,那個答案,最后一個分錄,我算主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的時候那個金額不太會?答案里面為啥要減去40
你好,想請教一個問題,就是發(fā)現(xiàn)19年有一筆收入和成本都多計200元,就是收入和成本多計金額是一致的,當(dāng)時的分錄是這樣的(金額沒有據(jù)實給你,就是給你舉個當(dāng)時的分錄),借:主營業(yè)務(wù)成本 1300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1200 貸:工程施工-合同毛利(xxx項目) 100。這里就是主營業(yè)務(wù)成本跟主營業(yè)務(wù)收入同時多計200,那么這個要怎么調(diào)整?
老師,以前的會計結(jié)轉(zhuǎn)外賬主營業(yè)務(wù)成本沒有任何依據(jù)計算的做的一張憑證,那我后期怎么操作,我算了一下,她有時候計算的主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)收入打9折計算出來的,有時候就不是那個金額
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應(yīng)付-1000,記成了其他應(yīng)收-1000,這樣對資產(chǎn)負(fù)債表和產(chǎn)生的結(jié)果是什么影響?
老師,想問一下,一個微信每個月向不同人,大概每個有都有100或者200人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬一個人200元,長期這樣會不會有風(fēng)險
客戶交來的其他應(yīng)付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費(fèi)抵消了應(yīng)該怎么做賬,請教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開票 開了1000元的票,工資900元,雇主責(zé)任險50元,入賬分錄怎么寫
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒做這個分錄
你好。我想問下,我們老板的朋友有一個應(yīng)收款直接讓別人轉(zhuǎn)到我們公司對公賬戶,現(xiàn)在要我們再轉(zhuǎn)給他們,這個賬應(yīng)該怎么走啊??梢灾苯愚D(zhuǎn)嗎
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個人的,沒有開到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 是要填上個月的余額嗎 今年5月才開業(yè)的 還是不要填
中級考試中讓計算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
即在9月30日預(yù)估5%退貨的時候,已經(jīng)沖減相關(guān)收入了,5%*2000*0.4=40? 實際退貨120件,要先沖減已經(jīng)預(yù)估的部份