同學(xué)你好 就是沒得扣完的可以退稅
在電子稅務(wù)局首頁 左下 有一個服務(wù)提醒 打開之后 顯示的是 增值稅期末留底稅額退稅 這個是什么意思
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
進(jìn)去電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版,我的申報那里提示申報項目為0項,之前都是顯示增值稅和財產(chǎn)行為稅(印花稅),這個月沒有申報印花稅,但是不提示未申報,這個是不用申報的意思嗎
老師我想問一下比如我現(xiàn)在電子稅務(wù)局里面顯示留抵稅額3000元,我這個錢明明可以留著下期抵扣,為啥還會有留抵退稅這個說法?退什么稅呢?都沒交哪來的稅?
電子發(fā)票平臺中稅務(wù)數(shù)字賬戶左下角用票業(yè)務(wù),當(dāng)前可勾選增值稅金額是什么意思,我們這個月剛升級為一般納稅人,我打開稅務(wù)數(shù)字賬戶就看到左下角有這個
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
別的家也有留底為什么沒有這個提示呢
符合條件的增值稅一般納稅人,由于特定事項產(chǎn)生的留抵稅額,按照一定的計算公式予以計算退還,主要包括: 1.符合條件的集成電路重大項目增值稅留抵稅額退稅。 2.對外購用于生產(chǎn)乙烯、芳烴類化工產(chǎn)品的石腦油、燃料油價格中消費稅部分對應(yīng)的增值稅額退稅。 3.符合條件的大型客機和新支線飛機增值稅留抵稅額退稅。 4.自2018年7月27日起,對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
這也不是特定的事項 20年就是個A級納稅人
你們符合上面的條件就可以
不符合上面的條件為什么會有這個提示
那你得問問稅局看下咋回事了