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電子發(fā)票平臺(tái)中稅務(wù)數(shù)字賬戶左下角用票業(yè)務(wù),當(dāng)前可勾選增值稅金額是什么意思,我們這個(gè)月剛升級(jí)為一般納稅人,我打開稅務(wù)數(shù)字賬戶就看到左下角有這個(gè)

2023-02-28 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-28 09:33

你好;? ?可以勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金額的 ;?https://m.thepaper.cn/baijiahao_20606759? 這個(gè)是操作步驟; 有空好好看看 ; 后期你一般納稅人會(huì)勾選數(shù)據(jù)? ;參考這個(gè)步驟來? ?

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快賬用戶5113 追問 2023-02-28 09:35

我手里沒有進(jìn)項(xiàng)票,為啥這上邊有數(shù)字呢,不太明白

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齊紅老師 解答 2023-02-28 09:36

? 你收到過專票沒有; 有專票就可能會(huì)顯示這個(gè)的??

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快賬用戶5113 追問 2023-02-28 09:37

之前應(yīng)該是收到過,但是那時(shí)候我們還是小規(guī)模,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2023-02-28 09:38

你好;? ? 是的;? ? 到時(shí)你不管這個(gè)即可 ; 你升為一般納稅人; 去勾選一般納稅人期間收到專票抵扣即可? ?

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快賬用戶5113 追問 2023-02-28 09:38

好的,老師您剛剛發(fā)給我的鏈接打不開,我看不了呢

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齊紅老師 解答 2023-02-28 09:40

你好;? 復(fù)制連接在? 瀏覽器粘貼; 就可以打開的??

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快賬用戶5113 追問 2023-02-28 09:45

好的,謝謝,剛才電腦上復(fù)制不了,手機(jī)里可以了

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齊紅老師 解答 2023-02-28 09:46

你好;? 好的; 你去看看? 先理解下; 后期如果操作不會(huì)的; 可以具體問? ?

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你好;? ?可以勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金額的 ;?https://m.thepaper.cn/baijiahao_20606759? 這個(gè)是操作步驟; 有空好好看看 ; 后期你一般納稅人會(huì)勾選數(shù)據(jù)? ;參考這個(gè)步驟來? ?
2023-02-28
您好,是的,是這這個(gè)意思的
2023-03-11
你好,沒有勾選的話不能抵扣會(huì)多交稅,可以作廢申報(bào)表,然后勾選確認(rèn)簽名之后再重新申報(bào)
2020-08-12
一、關(guān)于增值稅抵扣問題 個(gè)體戶小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發(fā)票,如果用于應(yīng)稅項(xiàng)目,可以抵扣開出的普通發(fā)票所對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,其銷項(xiàng)稅額的計(jì)算方法是相同的,而只要取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合抵扣條件,就可以進(jìn)行抵扣。 二、關(guān)于賬務(wù)處理問題 對(duì)于 1 月到 8 月的經(jīng)營所得處理 由于之前建賬不全且經(jīng)營所得隨便填寫,現(xiàn)在應(yīng)盡可能整理和收集相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用等憑證,對(duì) 1 月到 8 月的經(jīng)營情況進(jìn)行梳理和調(diào)整。 如果 1 到 6 月份經(jīng)營所得有數(shù)據(jù),假設(shè)經(jīng)營所得為盈利,且已繳納了個(gè)人所得稅,暫不考慮調(diào)整的情況下,無需進(jìn)行特別的會(huì)計(jì)分錄處理。如果需要調(diào)整,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級(jí)為一般納稅人后的賬務(wù)處理 進(jìn)行財(cái)務(wù)制度備案后,應(yīng)按照一般納稅人的會(huì)計(jì)核算要求進(jìn)行賬務(wù)處理。 采購貨物收到 13% 的增值稅專用發(fā)票時(shí): 借:庫存商品 / 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 銷售貨物開具普通發(fā)票時(shí): 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 若銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可留抵下期,無需進(jìn)行特別的會(huì)計(jì)分錄處理。
2024-10-23
你好?不知您是什么地區(qū)啊 現(xiàn)在一般地區(qū)第4季度的征收期結(jié)束了 實(shí)務(wù)上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數(shù)據(jù) 企業(yè)所得稅收入那查下電子稅局申報(bào)記錄查詢下10-12月的增值稅申報(bào)表?可以得到收入 財(cái)務(wù)報(bào)表可能有的稅局可以到月底申報(bào) 另外實(shí)務(wù)中有代賬公司是您說的這種方式 但是賬務(wù)處理要跟上,以后及時(shí)更正或是匯算清繳時(shí)候申報(bào)準(zhǔn)確 以免稅局檢查風(fēng)險(xiǎn)
2022-01-24
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