你好,收入是不含稅的
老師,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%,這里面納稅收入是含稅還是不含稅,還有收入是含稅還是不含稅
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個正確
請問老師,我們的增稅稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅/營業(yè)收入*100% 這個營業(yè)收入是含稅還是不含稅的
請問老師稅負(fù)是繳納的稅除含稅收入還是不含稅收入?
算稅負(fù)的時候 是用應(yīng)納稅額/不含稅收入 算 還是用實際繳納稅額/不含稅收入
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺設(shè)備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機器的成本
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
美團(tuán)做賬,賣包子的打包費計入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實繳4000萬,減資的話是不是需要實實在在退錢呀。賬上未分配利潤就只有500多萬了,拿不出錢來了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
納稅金額是不是增值稅還是附加稅都加上
增值稅不影響納稅金額的
那稅負(fù)率里面的納稅金額包含什么
增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100%,
所得稅稅負(fù)率=納稅所得稅金額/收入*100%
那我怎么算出當(dāng)月稅負(fù)率,要怎么預(yù)算,還有要算出當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅
當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
怎么預(yù)算出,當(dāng)月交多少增值稅和企業(yè)所得稅,不超過稅負(fù)率,怎么知道當(dāng)月抵扣多少發(fā)票
稅負(fù)率是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局給你的
公司稅負(fù)率是0.8-1.2%
那么你在這個范圍就可以的當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
例如我總收入500萬,一般納稅人,500/1.13=4424778.76,進(jìn)項是350萬,應(yīng)納稅額=4424778.76-350萬=924778.76?
你好,對的,你的理解是對的? ?
那我增值稅稅負(fù)率=924778.76/500萬=0.185
對的,你的理解是對的? ?
那所得稅稅負(fù)率=(納稅所得金額)是哪個金額
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損?