你好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入%2B不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%
老師,企業(yè)所得稅季報中的營業(yè)收入是包含主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個正確
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計算公式:企業(yè)所得稅稅率=應(yīng)納所得稅額/不含稅營業(yè)收入*100%
增值稅中的銷售額包含主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入么?包不包含營業(yè)外收入
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
這里的應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅所得額具體的區(qū)別在哪里
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?
然后這個企業(yè)所得稅的稅負(fù)率就是實際繳納的企業(yè)所得稅/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,是這樣理解嗎
你好,是的,是這樣的