你好是加計(jì)扣除的話可以這么做。
老師您好 銀行多收了企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)退回的分錄怎么做 借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款-企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi) 對(duì)嗎
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師,企業(yè)收到稅務(wù)進(jìn)項(xiàng)退稅,分錄借:銀行存款 貸:其他收益,對(duì)嗎?
收到物流丟失貨物賠款的分錄:1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2.借:其他應(yīng)收款貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,3收到賠款:借:銀行存款貸其他應(yīng)收款貸:營業(yè)外收入這樣對(duì)嗎?
收到錢時(shí)做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,退錢時(shí)做的是借其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
不是,是進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
老師,為什么不能計(jì)入其他收益呢?
你好,你做其他收益的話,你需要交所得稅的,而且你申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要做的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,已經(jīng)給你退稅了,如果你不做的話,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出喝你帳上的不一致。
謝謝老師,現(xiàn)在明白了
不用客氣,工作愉快。