您好,沒(méi)錯(cuò)就是這么做賬的
上月一筆收入未開(kāi)票,做成了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這月補(bǔ)開(kāi)票時(shí),貸:其他應(yīng)收款(紅字)貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)收入 對(duì)嗎?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
收到錢時(shí),借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入支出時(shí)借其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
收到錢時(shí)做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,退錢時(shí)做的是借其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
老師,公司借錢的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還錢的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
所有收入科目對(duì)沖也是走借方是嗎
對(duì)借方或者貸方負(fù)數(shù)也行
這個(gè)余額表的支出是19160收入是17008,我怎么都對(duì)不上支出,我也是按上面做的
不知道你說(shuō)的對(duì)不上是什么意思?
支出就那幾筆,我自己挑出來(lái)加著算的和余額表的支出總合計(jì)不一樣,收入是一樣的
那肯定你計(jì)算的不正確
計(jì)算的正確,我把憑證都找出來(lái)了,我覺(jué)得余額表的問(wèn)題,退錢的就2張憑證
余額表那有可能是公式問(wèn)題
老師能幫看看嗎
余額表如果是自動(dòng)生成的,公式看不出來(lái)
那怎么知道哪里錯(cuò)
其他業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù) 做憑證再試試
這個(gè)分錄能寫成貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款??
這個(gè)分錄能寫成貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款??
對(duì),有可能是這個(gè)問(wèn)題 你試試