你好,是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤嗎??
老師,你好,在金蝶軟件上做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)沒有做支付工資的憑證,如果反過帳后,補(bǔ)做上支付工資的憑證,還從新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?(就是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證有影響嗎?)
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 如果沒有上報(bào),那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
老師,請(qǐng)問一下結(jié)賬時(shí)彈出損益類科目沒有結(jié)平,具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過賬,再刪除,在重新結(jié)轉(zhuǎn),在過賬。還是先反過賬,不用刪除,然后直接在結(jié)轉(zhuǎn),在過賬呢我主要是不知道要不要?jiǎng)h除那張憑證
你好老師!我四月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是發(fā)現(xiàn)有一筆憑證錯(cuò)誤,我反結(jié)賬已經(jīng)修改過了,現(xiàn)在我要怎樣選擇期間重新結(jié)轉(zhuǎn)4月的損益,是否先把4月的結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除,
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請(qǐng)問自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
就是 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?
你好,先反結(jié)賬,然后刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,然后錄入費(fèi)用分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益