你好 如果是實務(wù)中 很多就會反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 這個個人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月 要是沒有 實務(wù)中很多會計是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 雖然但是 這個反結(jié)賬是會計上不允許 但是軟件中確實有這個功能呢
老師,我們用的是管家婆財務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 如果沒有上報,那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
老師,開辦費(fèi)我想等籌建期結(jié)束再一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)每月就不用月末結(jié)賬先放著,要不然當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了??
老師,請問一下結(jié)賬時彈出損益類科目沒有結(jié)平,具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過賬,再刪除,在重新結(jié)轉(zhuǎn),在過賬。還是先反過賬,不用刪除,然后直接在結(jié)轉(zhuǎn),在過賬呢我主要是不知道要不要刪除那張憑證
牙科門診怎么稅務(wù)處理?收入是免稅么?給我說過大概的思路!
給法院繳納的訴訟費(fèi),用繳納印花稅嗎?
老師,您好~想咨詢下,二級市場夠買的基金產(chǎn)品,虧損贖回了。會計賬面需要計提信用減值,確認(rèn)實際損失。如果考慮后期外一被抽檢,公司目前資料準(zhǔn)備包括哪些,應(yīng)對后期稅務(wù)的審核~有實際經(jīng)驗的老師,可以介紹下嗎?
老師,我們的開票額度是300萬,每個月都能開完會有稅務(wù)分險嗎??
新起的勞務(wù)資質(zhì)辦理流程是什么
加盟費(fèi)屬于無形資產(chǎn)嗎?攤銷幾年
你好老師,3月抵扣的發(fā)票有異常我這個月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,賬上的分錄之前做的進(jìn)項稅額要調(diào)整嗎?
老師:你好,我2024年有一筆分錄明細(xì)選錯了。2025年,我現(xiàn)在怎么改正確的分錄呢。
江湖救急,自己做的假報表銀行現(xiàn)在必須讓我解釋資本公積怎么回事,資本公積22年338.58萬元、23年338.58萬元 24年238.59萬元 25年3月0 解釋原因,幫忙解釋一下
老師,這樣的勞務(wù)發(fā)票可以嗎
老師如果沒有上報,那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
實務(wù):先反結(jié)賬 反記賬 反審核(如果軟件有是必須審核才可以記賬的) 之后刪除期末結(jié)轉(zhuǎn) 補(bǔ)上您要補(bǔ)的管理費(fèi)用 審核 記賬 再期末結(jié)轉(zhuǎn) 審核記賬這個結(jié)轉(zhuǎn)憑證 再結(jié)賬