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老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?

2021-08-26 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 09:11

你好 如果是實務(wù)中 很多就會反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 這個個人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月 要是沒有 實務(wù)中很多會計是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 雖然但是 這個反結(jié)賬是會計上不允許 但是軟件中確實有這個功能呢

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快賬用戶8334 追問 2021-08-26 09:13

老師如果沒有上報,那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-26 09:18

實務(wù):先反結(jié)賬 反記賬 反審核(如果軟件有是必須審核才可以記賬的) 之后刪除期末結(jié)轉(zhuǎn) 補(bǔ)上您要補(bǔ)的管理費(fèi)用 審核 記賬 再期末結(jié)轉(zhuǎn) 審核記賬這個結(jié)轉(zhuǎn)憑證 再結(jié)賬

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你好 如果是實務(wù)中 很多就會反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 這個個人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月 要是沒有 實務(wù)中很多會計是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 雖然但是 這個反結(jié)賬是會計上不允許 但是軟件中確實有這個功能呢
2021-08-26
你好,是賬務(wù)處理有錯誤嗎??
2021-08-26
同學(xué)你好 對的 繼續(xù)添加就可以
2022-07-08
這個你可以進(jìn)入到長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)里面。
2021-12-15
你好 管理費(fèi)用開辦費(fèi)
2023-11-15
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