你好 2021年多計提的直接沖減本期損益即可 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
老師,有個問題想問你,無形資產(chǎn)攤銷多提了,多提的金額有涉及2020和2021的。2020年多提的通過以前年度損益調(diào)整,請問怎么調(diào)整,2021年沖減費用,怎么又怎么調(diào)整
老師你好,請問2020的固定資產(chǎn)忘入了 然后的話 在2021年怎么做啊 那個攤銷是用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?做到2021年?那個企業(yè)所得稅匯算清繳不用更改吧?
老師,請問:我們2021年計提的員工工資計提多了,分錄是:借:管理費用—員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,那現(xiàn)在2022年要調(diào)整以前年度損益,怎么出分錄?
老師 我想問下我這邊前面年份有多攤銷費用,有少計提折舊,那么調(diào)整年度損益調(diào)整時是按相抵之后的金額調(diào)整嗎,少計提折舊14,564.65元,多攤銷費用12,364.78元,那么調(diào)整利潤怎么調(diào)呢
2021年多計提了工資,在2022年沖銷,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,因2022年企業(yè)沒有業(yè)務(wù),故導(dǎo)致2022年管理費用報表金額為負數(shù)。請問需要用以前年度損益這個科目調(diào)整嗎?還是說報表上的管理費用為負數(shù),也是可以的?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
怎么做分錄
借累計攤銷貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
那2021年的分錄怎么做?直接沖減本期損益的
借管理費用—攤銷(紅字) 貸 累計攤銷(紅字)