同學你好,按照多記少記抵消后的金額調(diào),也就是少記費用,增加了利潤14564.65-12364.78=2199.87
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關(guān)系不對,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師 我想問下我這邊前面年份有多攤銷費用,有少計提折舊,那么調(diào)整年度損益調(diào)整時是按相抵之后的金額調(diào)整嗎,少計提折舊14,564.65元,多攤銷費用12,364.78元,那么調(diào)整利潤怎么調(diào)呢
以前2018年度的折舊額有計提到制造費用里去,但沒有累計到下一年2019年度里,在2022年度才發(fā)現(xiàn),那么借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 但我的情況,2018年的折舊額已計提到制造費用里并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 主要是原先會計在重新建2019年賬套時,固定資產(chǎn)又重新按原值計提了。 所以這種情況又要怎么調(diào)?
老師,麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊,攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整,而且累計折舊的金額和資產(chǎn)負債表累計折舊年末減年初也一致,但是我去年有個大的固定資產(chǎn)清理了,這樣就導致我累計折舊年末比年初少,那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個表呢?
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁版申報個稅,有個員工是以前在這上班,離職了,上個月又過來,現(xiàn)在申報個稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,我這種情況在網(wǎng)頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計算?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
借以前年度損益調(diào)整 2199.87 貸利潤分配-未分配利潤
前面做錯的怎么沖呢
老師 幫我看下 多攤銷的分錄我改了 但是多少計提的折舊我不知道怎么寫分錄
那你就是多攤銷的和少折舊的打算分開做了 稍等我看下
少計提折舊的將少計提的部分補做就可以了 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整