你好 這樣處理也可以的?
老師我們?nèi)ツ觊_(kāi)的普票,第二聯(lián)對(duì)方搞掉了,我現(xiàn)在可以開(kāi)負(fù)數(shù)票,再開(kāi)紅字票可以嗎?掉的發(fā)票復(fù)印件附在開(kāi)負(fù)數(shù)票的后面加說(shuō)明,可以嗎
老師你好,購(gòu)買(mǎi)方給我們的紅字發(fā)票申請(qǐng)單,我們沒(méi)有發(fā)票了,說(shuō)是可以先開(kāi)一個(gè)正數(shù)的發(fā)票,然后最后一行可以開(kāi)負(fù)數(shù)的嗎
您好,我想咨詢(xún)一下。發(fā)票沖紅。我們先把正數(shù)發(fā)票開(kāi)了。沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)的,第二天在開(kāi)負(fù)數(shù)的可以嗎
老師,一個(gè)企業(yè)給我們開(kāi)票金額多開(kāi)了二三萬(wàn),他們那邊意思是多開(kāi)的紅沖,這樣處理可以嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票也需要給我們對(duì)吧?我把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票放一起,直接做正確的金額就行了吧?
老師我想問(wèn)一下,我去年跨年專(zhuān)票退回開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票了,做了沖紅分錄,那這個(gè)退回發(fā)票第二三聯(lián)和紅字負(fù)數(shù)要放一起做賬嗎
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?