小規(guī)模報稅,應(yīng)填免稅銷售額處
老師好,我想問一下咱們這個會計學(xué)堂的真賬實操報稅填列這個地方,有一點不太明白。首先這個公司是小規(guī)模納稅人,好像季度不超過30萬是免征的,所以就不應(yīng)該填在應(yīng)納增值稅不含稅銷售額,而是填在免稅那列是嗎?免稅是有32000,所以填32000就好,不用填30萬是嗎?然后那個稅局代開的為什么不能算免稅那里呢?
老師,學(xué)堂課程,小規(guī)模報稅。是個廣告業(yè)的有限公司,為什么填未達(dá)起征點那,這塊不是個體填的免征額么?這兩處填錯了會有什么后果么?數(shù)是對的
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達(dá)起征點的啊!這個是不是就不用填到未達(dá)起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師好,個體工商戶,增值 稅報表,把5萬收入,填在第11行的,未達(dá)起征點銷售額那行,對不?然后,表格里自動跳出來,未達(dá)起征點免稅額1632元,這個1632是按照3個點算的,為什么不是按1個點算,這樣對嗎?還需要填哪個數(shù)嗎?
我們與甲方簽訂清包工項目合同,清包工只能入人工工資嗎,施工過程發(fā)生的機械費用 能入成本嗎
在講固定資產(chǎn)時。資產(chǎn)能帶來利益。注塑機是能帶來利益的。電風(fēng)扇和打印機為什么能帶來利益?電風(fēng)扇為什么能產(chǎn)生利益。這里的利益是指的是錢嗎?
老師其他應(yīng)收款貸方余額:-27711.04,借方本期發(fā)生額50003.65,貸方發(fā)生額54917.03 其他應(yīng)付款期初余額-3646184.95借方發(fā)生額2478381.59貸方發(fā)生額4100776.42 老師怎么調(diào)整其他應(yīng)收款呀
如果開具的勞務(wù)發(fā)票對方不繳納稅款,這種對代扣代繳的申報單位有影響不?老師
老師,收到一筆美元預(yù)收款,記賬匯率是統(tǒng)一的第一個工作日匯率還是?
老師,本期的所得稅申報表里邊的,營業(yè)收入是7到9月的營業(yè)收入對嗎,按照利潤表的數(shù)據(jù)填進(jìn)去就有點不對呢
勞務(wù)公司開建筑服務(wù),工程款發(fā)票可以嗎
稅務(wù)局明天會來我公司看生產(chǎn)經(jīng)營場所,來的不是領(lǐng)導(dǎo),明天到了的話應(yīng)該如何介紹,不知道他們名字的情況下,如何稱呼他們?向老板介紹?請老師出出主意。
勞務(wù)報酬是全員全額申報個稅嗎?
把錢微信里面多次提線銀行卡有提現(xiàn)費用,前面忘記做了提現(xiàn)費用了,可以合計提現(xiàn)費用坐在一起嗎,怎樣寫分錄呢
老師,我的意思是,有限公司不是填第10行么。為什么填第11行了。現(xiàn)實生活中這么填會有啥影響么?
有限公司是填第10行,填11行,是不正確的 填錯了,會要求重新填報。但因都不要繳稅,也不存在補繳稅款。
好的謝謝老師明白了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!