同學(xué)您好,交的稅款內(nèi)賬中借管理費(fèi)用-稅費(fèi)貸銀行存款,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
餐飲企業(yè)原先是內(nèi)外賬,股東調(diào)整后準(zhǔn)備只做一套賬,從外賬數(shù)據(jù)接著往下做,新來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)考慮到一本真賬報(bào)稅稅費(fèi)確實(shí)會(huì)高很多,后面會(huì)適當(dāng)性少報(bào)收入,但我想到以前工資一半從公戶,一半從內(nèi)賬現(xiàn)金發(fā),現(xiàn)在等于收入大部分進(jìn)公戶,全部人員工資從公戶發(fā),除了部分管理層個(gè)稅要交,公戶上顯示工資金額是跨步的明顯對(duì)比,這樣做都有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
工業(yè)企業(yè)有兩套賬,實(shí)務(wù)中是先做內(nèi)賬還是先做外賬?比如說(shuō)先做內(nèi)賬然后外賬參考有正規(guī)發(fā)票的再做外賬,那外賬報(bào)稅后的稅款在內(nèi)賬中怎么做呢?也是做財(cái)務(wù)費(fèi)用然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
老師,你說(shuō)內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時(shí)候我開出的票到時(shí)候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會(huì)啊?還有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進(jìn)銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說(shuō)呢?
老師好!我們公司是請(qǐng)外面財(cái)務(wù)公司做賬的,年前我們就沒(méi)有內(nèi)賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會(huì)計(jì)軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財(cái)務(wù)公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務(wù)的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開的,另20萬(wàn)是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬