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請(qǐng)問老師公司停產(chǎn)期間一直做的零申報(bào)要不做增值稅和附加稅等的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?

2025-09-12 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-12 15:01

不做增值稅和附加稅等的會(huì)計(jì)分錄,可以

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快賬用戶6629 追問 2025-09-12 15:02

就只做了工資和折舊然后直接結(jié)轉(zhuǎn)這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-12 15:03

只做了工資和折舊然后直接結(jié)轉(zhuǎn),可以

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快賬用戶6629 追問 2025-09-12 15:05

就是沒有發(fā)生的業(yè)務(wù),計(jì)稅基數(shù)為零的申報(bào)稅種都不做會(huì)計(jì)分錄了,是吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 15:09

是的,你的理解是對(duì)的。

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不做增值稅和附加稅等的會(huì)計(jì)分錄,可以
2025-09-12
學(xué)員您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-09-07
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.是實(shí)際繳納的增值稅金額為基礎(chǔ)
2022-03-14
借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)。
2024-10-10
這個(gè)不對(duì),附加稅應(yīng)該交借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅貸,銀行存款。
2024-12-30
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