同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營(yíng)業(yè)務(wù),我公司不存在庫(kù)存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購(gòu)進(jìn)水泥,價(jià)款600萬(wàn)元,已收到發(fā)票450萬(wàn)元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬(wàn)元,票已開(kāi)。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購(gòu)進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬(wàn) 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬(wàn) 貸:銀行存款 508.5萬(wàn)。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬(wàn),借:銀行存款 226萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬(wàn) ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來(lái)開(kāi)票部分,購(gòu)進(jìn)的也沒(méi)有入賬,銷售出去的也沒(méi)有入賬,請(qǐng)問(wèn):針對(duì)此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
您好老師,我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開(kāi)具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi),已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊(duì)上說(shuō)他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開(kāi)具,讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng),注明是退去年多付運(yùn)費(fèi),部隊(duì)也開(kāi)具收據(jù),這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易或事項(xiàng)如下:(1)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,材料尚未到達(dá),轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)10日,收到5日購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù)。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)輸費(fèi)用為5000元,款項(xiàng)已銀行存款付訖。(3)15日,購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),設(shè)備已到達(dá)公司,尚未安裝。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,款項(xiàng)尚未支付。(4)20日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)200.00元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用庫(kù)存現(xiàn)金支付。(5)24日,企業(yè)管理部門委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費(fèi)用為20000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(6)24日,該公司購(gòu)進(jìn)一幢簡(jiǎn)易辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,并投入使用。已取得增值稅專用發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1500000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。不考慮其他相關(guān)因素。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款