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Q

請問下 老師發(fā)票已收到款 需要下個月打款 成本也是下個月才算 但是進項抵扣了 分錄怎么做呢

2021-08-24 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-24 16:12

你好 ;? 你實際業(yè)務是這個月還是下個月才發(fā)生 ???

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快賬用戶7041 追問 2021-08-24 16:13

下個月才發(fā)生 但是供應商提前開了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:22

?你好 ;那你就? 先做賬 借? 預付賬款? ?進項稅貸銀行存款。 下個月 :借費用或者成本貸預付賬款??

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快賬用戶7041 追問 2021-08-24 16:23

但是款也還沒打

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:36

你好 沒有付款的話你就做賬:借 進項稅貸應付賬款? ? ?借成本 貸應付賬款 。 借應付賬款貸銀行存款?

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快賬用戶7041 追問 2021-08-24 16:38

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:46

?沒事的;希望能幫到你??

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你好 ;? 你實際業(yè)務是這個月還是下個月才發(fā)生 ???
2021-08-24
你好 借:成本費用 應交稅費—增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款 借:應交稅費—增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—增值稅(待認證進項稅額)
2020-08-29
你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-03-05
借,原材料 應交稅費~應交增值稅~待認證進項稅 貸,應付賬款
2020-12-04
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣的?-會計學堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
2022-03-05
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