您好,填未分配利潤
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師。我接了一家做商貿(mào)企業(yè)的賬。賣牛羊肉成品等等。以前老板沒做過張。七月初現(xiàn)在公司有一批庫存商品。其他往來等。老板都結(jié)清了。這種情況我如何給它建賬呢。 期初庫存錄進去之后。貸方科目如何平衡
老師。我新接手一家賬。非常亂。以前老板沒做過賬 現(xiàn)在能夠確認的科目期初都確認了 但是貸方少了100多萬 期初要平衡的話。我應(yīng)該填在哪個科目呢
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應(yīng)的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
小規(guī)模,建筑服務(wù)企業(yè),跨省開票,預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,各預(yù)繳多少,含稅還是不含稅?
老師好,新注冊的公司,怎么才能登上電子稅務(wù)局呢?只有營業(yè)執(zhí)照,
公司虧損,然后做了股權(quán)變更,需要申報什么稅費
老師,怎么查銀行行號
郭老師,請問一下就是今年的審計報告計公司出錯了,然后我們是民間非營利組織已經(jīng)年報完了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯了,然后說可以幫我重新報告,但是我年報上面的數(shù)據(jù)又不一樣了,怎么辦呢?要怎么做呢?
二手生產(chǎn)設(shè)備折舊幾年,幾月份開始折舊
老師你好,我想問一下,它前面有一個黃色的感嘆號,這個是我填錯了嗎?
二手生產(chǎn)設(shè)備什么時候開始折舊,次月嗎
合伙企業(yè)合伙人均為企業(yè),在申報個稅時,生產(chǎn)經(jīng)營所得還需要單獨申報嗎?
老師一個人同時在多個公司兼職,可以同時申報工資個稅嗎
但是實際上老板們已經(jīng)把利潤分完了。公司是沒有未分配利潤的。如果我填一百多萬的話。以后的資產(chǎn)負債表上都是盈余。實際上是虧損
這種情況。我能不能自己手動增加一個科目。就寫調(diào)賬專用。設(shè)一個貸方。然后調(diào)平
您好,那就是還有其他原因,大概率是還有負債沒體現(xiàn)
但現(xiàn)在亂賬已經(jīng)整不出來了
您好,若確認沒有未分配利潤,那就設(shè)置一個往來科目掛賬