不需要自己填,填附表1,系統(tǒng)自動取數(shù)
那個老師你好,我想問一下這個存貨的這個計價方法。 你看上面它發(fā)出的是200,下面她它為什么不用結(jié)存的150呢?而是150里面取了100,然后下面又取了100呢。
老師,企業(yè)所得稅季報報表里面,我已經(jīng)填寫好了,但是填寫的地方,有5個感嘆號是什么意思呢,需要處理嗎
老師,匯算清繳業(yè)務招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師好,做匯算清繳研發(fā)費用加計扣除那個表,我填完以后那個其他相關費用那里是黃色的嘆號,但數(shù)據(jù)我肯定填對的,我點住嘆號上面寫的企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的 應按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用,這個應該怎么辦呢
老師你好,小公司剛成立的,6月只有一個人,還沒交社保,這個我資產(chǎn)總額怎么填呢。帶感嘆號的我怎么調(diào)呢,剛成立呢?資產(chǎn)哪里有啊
三欄明細賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務,與香港公司簽訂了倉儲服務合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個工程的成本包括空調(diào)設備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
電瓶車公司進了一批二手電瓶車沒有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進了公賬,這個要怎么做賬報稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報關代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時,里面有個原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國香港,就沒有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個在哪里去填寫或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地