你好,貸方要平掉就未分配利潤輸入,
老師。我接了一家做商貿(mào)企業(yè)的賬。賣牛羊肉成品等等。以前老板沒做過張。七月初現(xiàn)在公司有一批庫存商品。其他往來等。老板都結(jié)清了。這種情況我如何給它建賬呢。 期初庫存錄進(jìn)去之后。貸方科目如何平衡
老師,請教您一個問題 我們有四家公司都是賣圖書 電商和批發(fā)兩種形勢 老板呢想要內(nèi)賬的三大財務(wù)報表。不想看對稅務(wù)局的。其實對稅務(wù)局的賬也是實際賬 就是開票了確認(rèn)收入 不開票的等對方要票了 才確認(rèn)收入。內(nèi)賬我一直都用表格給他做的 并沒有用軟件記賬。所以我現(xiàn)在想用軟件記賬想從2025年1月開始做 把四個公司的都記錄在一個賬套里出報表就是總的報表里 這樣可以吧。但是問題來了,如果錄入期初按外賬的余額表不太行因為有很多歷史遺留的應(yīng)收,其他應(yīng)收等往來賬沒法清理。我不建立期初了 直接按1月的銀行發(fā)生額錄入記賬憑證可以嗎
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發(fā)過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經(jīng)理沒說清楚,我都按庫存商品進(jìn)了眼鏡,直接就是銷售了結(jié)算成本,實際上業(yè)務(wù)好像不對,我們在所得稅產(chǎn)生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼