同學(xué)你好 很高興為你解答 這個計算扣除率和銷售的不一樣 要是連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品的就是12% 不是13% 最新扣除率沒有那么高 參見2019年39號文件
老師我們建筑公司去年開始的外地項目上一任會計沒有預(yù)繳增值稅到當?shù)亟唤o本地稅務(wù)局這種情況如何處理
公司有實收資本但是還沒達到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計算
計入工會經(jīng)費的差旅費可以抵扣進項稅嗎?
老師,請教下:?我們有一個設(shè)備是客戶提供的,19年境外進口進來的,當時形式發(fā)票是無商業(yè)價值進來,我們沒有付匯,沒有入賬。報關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個設(shè)備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復(fù)運回來了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計入哪個科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費收入,平時購買的水表計入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
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12%?沒有見過這個啊,不是10%嗎
最新農(nóng)產(chǎn)品抵扣一覽表 來源:江蘇稅務(wù)?作者:江蘇稅務(wù)?人氣:22186?時間:2019-04-25 摘要:4月1日降稅率后,我對農(nóng)產(chǎn)品抵扣政策和哪種憑證能抵扣越來越糊涂了,有什么簡單好記的方法嗎? 嗨,您還真問巧了,我們專門就這方面的知識一表集成:誰開的票、什么票、能抵不、怎么抵?保你一看就會、一學(xué)就懂。 稅屋提示 遮擋處為比對抵扣,注明稅額 備注 4月1日降稅率后,我對農(nóng)產(chǎn)品抵扣政策和哪種憑證能抵扣越來越糊涂了,有什么簡單好記的方法嗎? 嗨,您還真問巧了,我們專門就這方面的知識“一表集成”:誰開的票、什么票、能抵不、怎么抵?保你一看就會、一學(xué)就懂。稅屋提示——遮擋處為“比對抵扣,注明稅額” ·備注· 01 根據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)政策規(guī)定,納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額,即購進時先按照9%抵扣進項稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時再加計1%的進項稅額。 02 如果購進農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物又用于生產(chǎn)銷售其他稅率貨物服務(wù)的,需要分別核算。未分別核算的,統(tǒng)一以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進項稅額,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額?! ?3 適用農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,2019年4月1日以后進項稅額扣除率為銷售貨物的適用稅率。