你好,不是的,稅金是現(xiàn)時(shí)義務(wù),不折現(xiàn)的
分期收款銷售,未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值作為收入的確認(rèn)金額。但是如果是考慮增值稅的話,未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值=收入+銷項(xiàng)稅額。 對(duì)嗎?
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 先開發(fā)票,但是沒(méi)有收到款項(xiàng),也是計(jì)入到預(yù)收賬款嗎,后面才確認(rèn)收入的,收入不等于現(xiàn)金流對(duì)嗎
老師,怎么理解企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值時(shí),應(yīng)將該應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值高于預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額,確認(rèn)為減值損失,計(jì)入當(dāng)期損益,這句話?
企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值時(shí),應(yīng)將該應(yīng)收款項(xiàng)賬目?jī)r(jià)值,高于預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值差額確認(rèn)未減值損失,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)還是錯(cuò)?
老師,你好。關(guān)于現(xiàn)金折扣的問(wèn)題。 現(xiàn)金折扣是按折扣后的金額確認(rèn)銷售收入,按折扣前的金額確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額。那這個(gè)折扣后的折扣金額應(yīng)該怎么做賬呢?
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒(méi)有開票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
你有沒(méi)有看懂我的問(wèn)題啊
分期收款銷售,未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值作為收入的確認(rèn)金額。但是如果是考慮增值稅的話, 未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值=收入,這個(gè)現(xiàn)值不含銷項(xiàng)稅的,學(xué)員
那借貸不平了呀,貸 銷項(xiàng)稅額,借方呢?
沒(méi)有開票,僅僅是收款,不確認(rèn)稅金啊,而且題目中說(shuō)的分期收款是貨款,就是不含稅的
銷售當(dāng)然要開票啊,你懂不懂啊
學(xué)員,老師在的上市公司遇到很多這樣的情況,你開票當(dāng)期就交稅了,怎么可能折現(xiàn),你折現(xiàn)是不含稅的部分