你好 你其他應(yīng)付款是借方還是貸方有金額余額; 這樣好判斷 ;
就是3月份的賬一、3月份,其他應(yīng)付款-公積金2680 二、3月份工資表(4月發(fā)放)中公積金扣款為2320,差額為360元 三、我按照工資表做賬,已結(jié)賬,現(xiàn)在科目其他應(yīng)付款-公積金余額查了360元,要怎么調(diào)賬?才能調(diào)整為正確賬務(wù)
已知:某公司2023年第1~3月實(shí)際銷售額分別為38000萬(wàn)元、36000萬(wàn)元和41000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)4月份銷售額為40000萬(wàn)元。每月銷售收入中有70%能于當(dāng)月收現(xiàn),20%于次月收現(xiàn),10%于第三個(gè)月收訖,不存在壞賬。假定該公司銷售的產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)只需繳納消費(fèi)稅,稅率為10%,并于當(dāng)月以現(xiàn)金交納。該公司3月末現(xiàn)金余額為80萬(wàn)元,應(yīng)付賬款余額為5000萬(wàn)元(需在4月份付清),不存在其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。4月份有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)資料如下:采購(gòu)材料8000萬(wàn)元(當(dāng)月付款70%);工資及其他支出8400萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付);制造費(fèi)用8000萬(wàn)元(其中折舊費(fèi)等非付現(xiàn)費(fèi)用為4000萬(wàn)元);銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用1000萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付);預(yù)交所得稅1900萬(wàn)元;購(gòu)買設(shè)備12000萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付)。現(xiàn)金不足時(shí),通過(guò)向銀行借款解決。4月末現(xiàn)金余額要求不低于100萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司4月份的下列預(yù)算指標(biāo):(1)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入;(2)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出;(3)現(xiàn)金余缺;(4)應(yīng)向銀行借款的最低金額;(5)4月末應(yīng)收賬款余額。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我9月支付住房公積金是做借:管理費(fèi)用-公積金236 其他應(yīng)收款-公積金 236,貸:銀行存款472 ,我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個(gè)人的住房公積金118 ,所以還有一個(gè)118的其他應(yīng)收款差額,現(xiàn)在又收到住房公積金退款236,我怎么調(diào)一下那個(gè)賬好
一個(gè)員工一年的建造師費(fèi)用18000元,我把他分?jǐn)偟矫總€(gè)月工資表當(dāng)中1500元,已經(jīng)分?jǐn)偟?月份了,分?jǐn)偨痤~為4500元,但4月份發(fā)放3月份工資時(shí)公司說(shuō)一次性發(fā)給他18000元,問(wèn):工資表是不是按分?jǐn)偟膩?lái)做,提前全額多發(fā)的部分應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,有一六月份停薪留職員工,現(xiàn)在做他六月份的工資,其中話費(fèi)補(bǔ)貼有一百元,所以他的應(yīng)發(fā)工資是100元,但扣了個(gè)人社保公積金及住房費(fèi)后是實(shí)發(fā)工資為負(fù)1000元。我現(xiàn)在做六月份的職工薪酬賬,他這塊的賬該怎么做???七月份他才把個(gè)人的社保公積金及房租款付過(guò)來(lái)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
借方借方
你好 ;借方的話娿 那你實(shí)際 繳納給社保局了。而你工資忘記扣除 了; 你這個(gè)員工還沒(méi)有扣 ;可以考慮下個(gè)月扣除即可 或者是直接做:借營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款