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就是3月份的賬一、3月份,其他應(yīng)付款-公積金2680 二、3月份工資表(4月發(fā)放)中公積金扣款為2320,差額為360元 三、我按照工資表做賬,已結(jié)賬,現(xiàn)在科目其他應(yīng)付款-公積金余額查了360元,要怎么調(diào)賬?才能調(diào)整為正確賬務(wù)

2021-08-23 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 17:39

你好 你其他應(yīng)付款是借方還是貸方有金額余額; 這樣好判斷 ;

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快賬用戶5845 追問(wèn) 2021-08-24 08:53

借方借方

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-24 09:02

你好 ;借方的話娿 那你實(shí)際 繳納給社保局了。而你工資忘記扣除 了; 你這個(gè)員工還沒(méi)有扣 ;可以考慮下個(gè)月扣除即可 或者是直接做:借營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款

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你好 你其他應(yīng)付款是借方還是貸方有金額余額; 這樣好判斷 ;
2021-08-23
社保和公積金是每個(gè)月扣的,所以每個(gè)月都按你計(jì)提的去沖 借應(yīng)付職工薪酬*社保 -公積金? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-05-10
你好,你是多扣個(gè)人的吧
2021-06-06
你好,同學(xué) 收到的 借銀行存款236 貸其他應(yīng)收款236-118 差額計(jì)入管理費(fèi)用
2024-01-12
您好,工資計(jì)提為1100元才行,7月付款過(guò)來(lái),沖管理費(fèi)用-工資和應(yīng)付職工薪酬就好了(就是計(jì)提工資的分錄,金額為負(fù))
2024-07-11
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