全部多發(fā)的一次入獎(jiǎng)金的了
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
你補(bǔ)計(jì)提一個(gè)獎(jiǎng)金就可以了
老師沒看明白我的意思
你之前2個(gè)月的工資表可以按分?jǐn)偟淖觯?月的工資表做18000-3000=15000的金額進(jìn)去就可以了
不是老師,你這思路不對(duì)
啊,為什么會(huì)不對(duì)呢,現(xiàn)在就是你分月入這次錢入工資,還是一次入工資的區(qū)別
我是按月去分?jǐn)傋龉べY的
如果你想一次性對(duì)碰,就把1-3月計(jì)提工資分錄全部沖完,然后1-2月不計(jì)提分?jǐn)偛糠郑?月計(jì)提18000.這樣你的工資表,賬就都可以對(duì)碰
這們3月計(jì)提18000元,然后發(fā)放, 不是要交個(gè)人所得稅
你分開提,他最后超了也會(huì)交的了,。再說個(gè)稅跟你計(jì)提沒關(guān)系,跟發(fā)放有關(guān)系,個(gè)稅申報(bào)是收付實(shí)現(xiàn)制,你什么時(shí)候發(fā),什么時(shí)候報(bào)稅的
18000每年,怎么會(huì)超個(gè)稅呢?
相當(dāng)于我把他的18000分?jǐn)偟矫吭?,做成工資了,4月份一次發(fā)了18000,相當(dāng)于他提前預(yù)支了這個(gè)工資,這個(gè)意思?問這個(gè)預(yù)支的工資怎么賬務(wù)處理?
4月份一次發(fā)了18000,你5月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就要報(bào)18000的。報(bào)個(gè)稅不按計(jì)提的,按實(shí)發(fā)的
你如果說預(yù)支,賬務(wù)你就還是按原來的做,只不過應(yīng)付職工薪酬變借方余額。
但不管你怎么記賬,你一次發(fā),就要一次報(bào)稅
那工資表到底實(shí)發(fā)應(yīng)該按每月分?jǐn)偟淖?,還是按一性發(fā)放的去體現(xiàn)?
如果你想一次性對(duì)碰,就把1-3月計(jì)提工資分錄全部沖完,然后1-2月不計(jì)提分?jǐn)偛糠郑?月計(jì)提18000.1-2月工資表也不做這個(gè)1500.3月的工資表里直接體現(xiàn)18000
這樣不行
如果不一性對(duì)碰,繼續(xù)按每月分?jǐn)偟姆绞絹碜瞿兀?
等于說預(yù)支,賬務(wù)你就還是按原來的做,只不過應(yīng)付職工薪酬余額變借方余額而已
預(yù)支發(fā)放的工資能不能按每月分?jǐn)偟娜ド陥?bào)個(gè)稅,比如這個(gè)人18000,我在3月份工資表中分?jǐn)偭?500,實(shí)發(fā)工資4500,多發(fā)的13500,我在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)做了他的借:其他應(yīng)收款-某人13500,到后面月份發(fā)放他的工資時(shí),不發(fā)了,就沖他的其他應(yīng)收款,可不可以?
你做賬可以這樣沖,但報(bào)稅不可以分期報(bào)
在一年內(nèi)申報(bào)完不就行了嗎,又沒少報(bào)?
個(gè)稅申報(bào)是收付實(shí)現(xiàn)制,你這樣等于延遲交稅了呀,國(guó)家損失利息了,不然怎么有滯納金這個(gè)東東