你好,之前分?jǐn)偟氖澜绻芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
老師 房租費(fèi)每個(gè)月攤銷(xiāo),但是發(fā)票未到,已經(jīng)攤銷(xiāo)2個(gè)季度,現(xiàn)在發(fā)票到了,是專(zhuān)票,但是之前是按普票的數(shù)據(jù)攤銷(xiāo)的,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么處理了?
房租現(xiàn)在沒(méi)有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要每個(gè)月攤銷(xiāo)的分錄是怎么下?1.預(yù)付了房租,2.收到發(fā)票,3每個(gè)月攤銷(xiāo) 第三部分錄怎么走?
老師好,房租一年120萬(wàn),已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬我要怎么做呢?怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢?
房租是不按期付房租,發(fā)票是隔得半年或三季度開(kāi)一次前面季度結(jié)清的房租,對(duì)于小公司金額挺大,付款的時(shí)候記的預(yù)付,如果我收到發(fā)票后開(kāi)始攤銷(xiāo)期間就不對(duì)應(yīng)了,想實(shí)現(xiàn)賬上既能體現(xiàn)出發(fā)票未開(kāi)金額,也可以將期間房租攤銷(xiāo)到每月,每月應(yīng)該怎么做比較合適
去年支付的款,今年收到發(fā)票,但是這筆錢(qián)應(yīng)該按月攤銷(xiāo)的之前未攤銷(xiāo)現(xiàn)在怎么做賬
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 是不是把進(jìn)項(xiàng)的部分,做紅字?
借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 紅沖。
以后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用,這個(gè)金額是兩個(gè)月的 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)正式發(fā)票的稅額, 貸預(yù)付賬款,剩下的以后按月分?jǐn)偂?