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去年支付的款,今年收到發(fā)票,但是這筆錢應(yīng)該按月攤銷的之前未攤銷現(xiàn)在怎么做賬

2024-06-17 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 14:55

同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 14:58

之前就是做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 14:58

我這個月收到發(fā)票應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 14:59

但是這筆費(fèi)用前期應(yīng)該按月攤銷未攤銷,我這月要怎么做

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齊紅老師 解答 2024-06-17 14:59

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用? ? 之前月份沒有攤銷的都一次性計入這里面 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:00

意思我就不管以前有沒有攤銷了,這個月全部計入管理費(fèi)用嗎

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:01

那我這個月的利潤不會很低嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:04

同學(xué),你好 嗯嗯,是的,對本月影響會比較大

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:05

那還是全部計入本月管理費(fèi)用嗎,這個方法對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:08

同學(xué),你好 你期間是幾幾幾年幾月到幾幾年幾月的,金額多少

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:10

去年到現(xiàn)在73621.72

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:11

同學(xué),你好 如果你想比較精確 那涉及去年的,你用以前年度損益調(diào)整來做

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:12

改了去年的要不要改年報?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:12

同學(xué),你好 不需要改年報

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快賬用戶6697 追問 2024-06-17 15:18

哪種情況需要改年報呀

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:19

同學(xué),你好 一般是有重大錯誤的情況下

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