根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》的要求:每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出本頁合計(jì)數(shù)及余額,寫在本頁最后一行和下頁第一行,并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”;也可以將本頁合計(jì)數(shù)及金額只寫在下頁第一行欄內(nèi),并在摘要欄注明“承前頁”。 對(duì)需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額的帳戶,結(jié)計(jì)“過次頁”本頁合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁末止的發(fā)生額合計(jì)數(shù);對(duì)需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的帳戶,結(jié)計(jì)“過次頁”的本頁合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自年初起至本頁末止的累計(jì)數(shù);對(duì)即不需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額也不需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的帳戶,可以只將每頁末的余額結(jié)轉(zhuǎn)次頁。
你好老師,我這里有個(gè)表做出來了不知道對(duì)不對(duì),幫我看看這么做對(duì)不對(duì),或者有其他做法也可以。我方為租用方,對(duì)方是承租方。從四月到五月期間租用了鋼管扣件跳板,陸陸續(xù)續(xù)借,陸陸續(xù)續(xù)還,數(shù)量借和還的都不固定。到最后是7月15日還清,。所以就做了這個(gè)一個(gè)表,您看看或許就明白了。鋼管的規(guī)格有2米3米2.7米4米6米的,您看看這個(gè)天數(shù)該怎么算呢,算出來還要體現(xiàn)最后的租金。天數(shù)是這樣算的,租的時(shí)候是7.15-起租當(dāng)天+1。還的時(shí)候是7.15-歸還當(dāng)天日期。您看看這個(gè)算法有沒有什么問題。
老師,出納登的日記賬怎么承前頁過次頁呢?有的說結(jié)出本頁的借貸方余額,有的說是結(jié)出當(dāng)月初至最后筆。你幫我看看這個(gè)圖對(duì)不對(duì)
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,公司搭鐵棚,那人可以可以以公司名開發(fā)票,但沒有對(duì)公賬號(hào),請(qǐng)問可以支付款項(xiàng)給他個(gè)人否
老師,藍(lán)色框住的設(shè)計(jì)在哪里能設(shè)置成常用的?
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷,那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
老師,我能不能只過次頁的時(shí)候?qū)懹囝~
您結(jié)計(jì)本月合計(jì)的不可以這樣做