看一下是不是打印不全可以要求退回去的。
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬。這張發(fā)票最大金額能開多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價(jià)稅合計(jì))合計(jì)在一起不超過10萬嗎?還是不含稅收入就是可以10萬以里再加稅額是11萬多。
別人給我開了一張普票,金額和稅額加起來不等于加稅合計(jì),稅額那里召陵區(qū)0.38,這樣的發(fā)票可以用嗎
老師,我的銷售含稅金額是36807603元,我的發(fā)票是百萬元版。我用用含稅金額36807603/1.13,不含稅的總金額是32573100元。我準(zhǔn)備開40張發(fā)票,我用含稅金額36807603元/38張,每張的含稅金額是920190.08元,再用含稅金額920190.08元/1.13,每張不含稅金額814327.5元,稅額:814327.5*0.13=105862.575元,系統(tǒng)自動四舍五入為105862.58元。剩下2張,不含稅金額是814327.42元,稅額是105862.56元。這樣相加后的不含稅金額為:3257909.84元,和之前的差0.16元,稅額合計(jì)多0.16元,這樣開發(fā)票可以嗎
老師發(fā)票章蓋在金額上了看不清可以報(bào)銷嗎,不是保費(fèi)加備注欄車船稅等于備注欄合計(jì)嗎,為啥保費(fèi)和車船稅分開寫了,這張發(fā)票正規(guī)嗎能與報(bào)銷嗎。
老師,合同總金額和開票金額一樣,但是不含稅金額開票和合同差了2分,這樣可以嗎,因?yàn)楹贤痤~是600多萬,10萬位發(fā)票統(tǒng)計(jì)加起來就差了2分,不知道可不可以
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
就是打印不全,不退的話可以用嗎
不可以的 發(fā)票內(nèi)容齊全