您好,是可以的,沒(méi)問(wèn)題,
老師,公司簽了一份合同。合同金額是45575.合同上注明先按合同比列50%開(kāi)票。開(kāi)22787.5。但是開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)成了24787.5了,就多開(kāi)了2000.導(dǎo)致合同和發(fā)票金額不一致。這種情況,在不作廢發(fā)票的情況下,有什么補(bǔ)救辦法呢。還是說(shuō)下次補(bǔ)開(kāi)剩下的合同余額就可以了?需不需要更改合同金額?
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬(wàn),合同上也把不含稅金額,稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開(kāi)始就把總合同一次交了,可以按開(kāi)票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開(kāi)票含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅呢
老師,購(gòu)銷合同寫(xiě)了合同價(jià)稅合計(jì)總金額和數(shù)量和不含稅單價(jià),客戶要求開(kāi)專票。發(fā)票有限。最后一張可以不按合同的單價(jià)開(kāi),只要合同總金額對(duì)的上就可以了可以嗎
老師,合同總金額和開(kāi)票金額一樣,但是不含稅金額開(kāi)票和合同差了2分,這樣可以嗎,因?yàn)楹贤痤~是600多萬(wàn),10萬(wàn)位發(fā)票統(tǒng)計(jì)加起來(lái)就差了2分,不知道可不可以
老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票,與合同上的不含稅金額,稅額不一致,含稅總金額是一致的,這樣可以嗎?
我公司是人力資源服務(wù)承接一份建筑工程項(xiàng)目的勞務(wù)外包,合同約定稅率6%,開(kāi)票是開(kāi)建筑勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),還是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
老師您好,員工本來(lái)在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,是否在機(jī)構(gòu)所在地系統(tǒng)減員,在異地新增?專項(xiàng)附加扣除是否需要員工重新更新代扣代繳單位?但是單位名稱沒(méi)有變,如何操作?或者具體流程是怎樣的?麻煩告知,謝謝!
老師我司上市公司,生產(chǎn)叉車并且賣出,出租,的業(yè)務(wù)!現(xiàn)在不生產(chǎn)了,機(jī)器設(shè)備也賣掉了!就剩下出租的一點(diǎn)業(yè)務(wù)了!每月開(kāi)票限額是50萬(wàn)!請(qǐng)問(wèn)我是實(shí)繳4000萬(wàn),能不能做減資,這樣就能是小微了!房產(chǎn)稅土地稅就便宜很多!
老師,如何獲得老板的重用?
公司一直沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù),一直是零申報(bào),個(gè)稅需要申報(bào)嗎個(gè)稅申報(bào)就填法人,然后零申報(bào)可以嗎?
用于職工食堂午餐開(kāi)具的發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵抗?
一臺(tái)電腦上的自然人申報(bào),怎么操作可以申報(bào)兩個(gè)省份的工資
老師您好,公司是超經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)小我?還是無(wú)進(jìn)貨成本票開(kāi)銷售發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)???
老師,我們的客戶用他們的物流費(fèi)抵我們的應(yīng)收賬款,是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款嗎?這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要計(jì)算在內(nèi)嗎?
老師,個(gè)稅換臺(tái)電腦如何保存之前的信息