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Q

老師好,有A、B兩家公司,A是護膚品批發(fā)商,B從A處批發(fā)買進產(chǎn)品,然后再賣給消費者,假如,A賣給B的價格是60元,B賣給消費者是100元,而這一切的購銷行為都是在一個平臺上進行的,消費者付款時100元是直接進入A的賬戶,然后A再把98元轉(zhuǎn)回給B,自己留下2元作為管理費。這么一個流程下來,如果作為A的會計,應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理?

2021-08-21 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-21 17:37

您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款40

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:37

按照60元的技術(shù)去做收入

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:37

按照60元的基數(shù)去做收入

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:37

您這個流程是不是沒有完全呢?

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快賬用戶2502 追問 2021-08-21 17:41

還差什么流程呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:42

銷售100—a—b98,那b是不是要把60—a

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快賬用戶2502 追問 2021-08-21 17:50

是的,有這個流程,B付60給A,這個流程的分錄是不是: 借:銀行存款60 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后收到消費者100,分錄該怎么做?98記入其他應(yīng)付款—B?那剩下2元怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:51

借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)收款98 借:其他應(yīng)收款98 貸:銀行存款98 借:其他應(yīng)收款2 貸:銷售費用2

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齊紅老師 解答 2021-08-21 17:51

借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)收款100 借:其他應(yīng)收款98 貸:銀行存款98 借:其他應(yīng)收款2 貸:銷售費用2

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快賬用戶2502 追問 2021-08-21 17:55

老師,應(yīng)該是其他應(yīng)付款吧?我上面B付60給A的分錄做對了嗎?

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快賬用戶2502 追問 2021-08-21 18:02

2元是A幫B代收貨款收取的管理費,為什么要把它記入銷售費用的貸方?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 18:08

您好,是對的,謝謝您的禮貌和尊重

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齊紅老師 解答 2021-08-21 18:08

2元是管理費,但不能有管理費管理2字就入管理費啊

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快賬用戶2502 追問 2021-08-21 18:14

還是不太明白。是不是把這2元記入其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入更貼切一點?畢竟它是代收貨款產(chǎn)生的一項收入呀

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齊紅老師 解答 2021-08-21 21:13

您好,這個不建議的

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齊紅老師 解答 2021-08-21 21:13

不符合其他業(yè)務(wù)收入的概念

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您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款40
2021-08-21
借,應(yīng)收賬款200-10 銷售費用10 貸。主營業(yè)務(wù)收入200
2022-03-25
您作為公司的會計,需要按照以下步驟處理從廠家進貨A、B兩種商品并送給客戶B的情況: 1.發(fā)票開給D醫(yī)院時,應(yīng)該根據(jù)實際銷售的商品A的數(shù)量和價格開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上列明商品A的數(shù)量、單價和金額,并在備注欄中注明“送商品B”。這樣可以清晰地反映銷售商品A并贈送商品B的情況。 問題2: 您需要按照以下步驟處理這批已經(jīng)到期的庫存商品: 1.首先,將這批庫存商品轉(zhuǎn)入“資產(chǎn)減值損失”科目。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:庫存商品。 2.然后,將進項稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 3.最后,將這批庫存商品進行銷售處理。具體的會計分錄為:借:銀行存款等,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:資產(chǎn)減值損失
2023-10-20
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-06
同學(xué)你好 B是外貿(mào)型的吧 這個可以出口退稅 B委托加工的也可以出口退稅的 你這個業(yè)務(wù)的話最好是別退稅 你又沒付款
2023-05-30
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