請問您公司是一般納稅人還是
哪些專票不能抵扣?視同銷售的什么進項轉(zhuǎn)出之類的?
關(guān)于公司認(rèn)證進項有哪些規(guī)定,是所有的進項都能抵扣嗎?(視同銷售我知道)
視同銷售對應(yīng)的進項必須轉(zhuǎn)出,不能抵扣?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
外購用于員工福利,為什么進項稅不能抵扣,為什么不能視同銷售呢?自產(chǎn)的又可以呢
小規(guī)模納稅人,屬于建筑公司,可以開3%的發(fā)票嗎
你好,非房企,在計算銷項稅的時候,需要扣除地價款嗎?
我們是出口退稅企業(yè),1-6月份報關(guān)單沒有及時取來,稅務(wù)申報收入與出口海關(guān)收入有300萬的差額,現(xiàn)在稅務(wù)局稽查說是把收入補到第二季度的企業(yè)所得稅報表上,但實際我們開票在7月份,現(xiàn)在就是寫所得稅和增值稅不一致,賬務(wù)也不一致,這個要怎么調(diào)啊?
我們開票出去了,對方抵扣了也一直不付款,我們能直接作廢發(fā)票嗎
你好,我想問你一下,你對影視公司的賬務(wù)有所了解嗎 我想問一下這個行業(yè)的賬務(wù)處理復(fù)雜嗎
老師您好,我公司投資成立一個民辦非企業(yè)單位,這個民非企業(yè)是培訓(xùn)學(xué)校,是不能分紅的,請問這個投資款,我公司應(yīng)該怎么入賬呢?
老師。我聽生產(chǎn)企業(yè)出口退稅課件,比方說說我當(dāng)期內(nèi)銷開具專票稅額80萬,稅務(wù)系統(tǒng)專票進項稅額是90玩,那我就要退10萬,是這意思嗎
你好老師,我公司有2名股東,一個是法人股東,一個是自然人股東,要是想從留存收益中轉(zhuǎn)增資本公積,他倆需要交個稅嗎
老師,處理固定資產(chǎn)怎樣做分錄
老師,單位裝修用的自然人給裝的,讓對方給開發(fā)票,他需不需要打增值稅
一般納稅人
反正不屬于小微企業(yè)
一般納稅人必須達到80萬稅吧?
一般納稅人是針對增值稅,小微是企業(yè)所得稅而言
所以您剛才說一般納稅人反正不是小微,說明概念混淆
一般納稅人沒有達到多少必須繳納
哪些專票不能抵扣?視同銷售的什么進項轉(zhuǎn)出之類的
不合規(guī)的增值稅專用發(fā)票
某些納稅人的增值稅專用發(fā)票 1、增值稅小規(guī)模納稅人。 2、一般納稅人會計核算不健全或不能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的。 3、應(yīng)當(dāng)申請辦理一般納稅人資格認(rèn)定而未申請的。
集體福利或個人消費的增值稅專用發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出
集體福利或個人消費的增值稅專用發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出,這個不能抵吧老師
打個比方,他家是增值稅小規(guī)模納稅人就不能抵是
您好,謝謝您的禮貌和尊重
假如收到小規(guī)模納稅人專票是可以抵扣的
但是小規(guī)模納稅人收到專票是不可以抵扣