你好,內(nèi)銷不退稅啊。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
你好老師,我們6月份銷售了一批出口的汽車,我們給那家出口企業(yè)開具了專用發(fā)票,汽車對方已經(jīng)出口了,現(xiàn)在海關(guān)那邊說是我們沒有把銷項(xiàng)沒交,不給對方退稅。可是我們當(dāng)時把我們的進(jìn)項(xiàng)稅抵了銷項(xiàng),這種情況不退出口稅嗎
老師,我公司是貿(mào)易類出口退稅企業(yè),去年12月開了出口發(fā)票。但今年發(fā)現(xiàn)其中有一個商品金額10萬退稅率為0,應(yīng)按內(nèi)銷開具發(fā)票,可我當(dāng)時開的是0稅率發(fā)票,現(xiàn)在要回去更正申報表的話,免稅金額那里怎么填呢,扣除掉這10萬嗎,內(nèi)銷這10萬按不開票申報?
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),我這個月首單退稅,我增值稅進(jìn)項(xiàng)按照出口金額?內(nèi)銷金額來算的,但是首單提交的時候,專管員要我撤回,等資料審核過了再提交,那我下次提交的,系統(tǒng)還是按照7月的進(jìn)項(xiàng)嗎?還是按照下次提交那個月的進(jìn)項(xiàng)?
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費(fèi)用呢?
中級會計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
老師請問下什么時候考試中級
第一問算出來了,但是第二問不懂是什么意思,我看題目答案是把2860代入A方案,為啥不代入B方案?
請問一下我憑證錄入完了,現(xiàn)金流量表怎么沒有數(shù)據(jù)呢
敲重點(diǎn)115頁,36題第一問。答案應(yīng)該是1800萬。還是180萬? 8100萬*0.2萬 這個0.2萬不應(yīng)該換成2000元嗎? 8100萬乘以0.2萬=1620億了
老師,公司租地方,安裝充電樁給新能源汽車充電。涉及到什么稅?
個人在銀行買賣黃金需要交稅嗎?如何交,銀行會代扣代繳嗎
老師你好!我現(xiàn)在有個一人獨(dú)資企業(yè),老板想減少風(fēng)險,不知道是直接轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司好,還是用兩個有限責(zé)任公司投資轉(zhuǎn)成有限責(zé)任公司好,想請教一下老師
您好,老師,存貨200是怎么來的呢?
內(nèi)銷開具的發(fā)票要交稅,出口開票是0稅率。您的意思是內(nèi)銷銷項(xiàng)稅減掉匹配的進(jìn)項(xiàng)稅為未交增值稅,未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅為退稅是嗎
你好,要做了退稅認(rèn)證的,才能退稅。
出口的那部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,才可以退。
生產(chǎn)企業(yè)如何分辨進(jìn)項(xiàng)稅是內(nèi)銷還是出口呢
你好,看貨物的收入的比例。
有標(biāo)準(zhǔn)嗎
你好,比如你一共100萬收入,40萬內(nèi)銷60萬外銷。就按對應(yīng)的比例算。
這個我了解了,那么進(jìn)項(xiàng)稅額的分配,內(nèi)銷部分要考慮稅負(fù)率來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好,一般是會考慮的。