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我們是出口退稅企業(yè),1-6月份報關(guān)單沒有及時取來,稅務(wù)申報收入與出口海關(guān)收入有300萬的差額,現(xiàn)在稅務(wù)局稽查說是把收入補(bǔ)到第二季度的企業(yè)所得稅報表上,但實際我們開票在7月份,現(xiàn)在就是寫所得稅和增值稅不一致,賬務(wù)也不一致,這個要怎么調(diào)???

2025-07-28 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-28 16:23

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-28 16:24

您好,1-6 月出口的 300 萬收入,企業(yè)所得稅要補(bǔ)到二季度報表,賬務(wù)上補(bǔ)記收入和對應(yīng)成本,7 月開票后不用重復(fù)記收入,增值稅要更正 1-6 月報表補(bǔ)報這 300 萬同時沖減 7 月申報的,補(bǔ)提并繳納企業(yè)所得稅 25 萬((300-200)*25%)及可能的滯納金,留存報關(guān)單、發(fā)票、更正申報回執(zhí)等資料,跟稅務(wù)局說明情況確保退稅不受影響。

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快賬用戶6720 追問 2025-07-28 17:54

7月份開票的收入,賬務(wù)就做到6月份是吧?

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快賬用戶6720 追問 2025-07-28 17:56

1.增值稅納稅申報表6月份更正一下,補(bǔ)充7月份開的票,對吧? 2.7月份納稅申報表不就不一致了嗎? 增值稅納稅申報表7月份開的,1-6月份的發(fā)票部分,數(shù)據(jù)改為0嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 17:58

?您好,不是的,這 300 萬收入的賬要記在 1-6 月(按出口實際發(fā)生時間),7 月開的發(fā)票不用再單獨記賬,就當(dāng)是補(bǔ)了個憑證,這樣賬上的時間就和所得稅報的二季度對得上了,不用因為發(fā)票開在 7 月就把賬記到 7 月去。

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你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因為你賬務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
你好? ?你要調(diào)整下 ; 你這個收入到底符合收入要求沒有 ;? 你如果做了預(yù)收賬款。 你都開票了 就得做 收入處理報稅的。? 你不能不去報稅的??
2021-08-16
您好 那您5月和6月的工人工資計入哪里了
2020-10-17
同學(xué)你好 這個直接沖減就可以了 反正是小規(guī)模
2021-04-13
你好這樣直接按反結(jié)賬 調(diào)20年成本和管理費用刪除憑證,你這樣,實務(wù)中一般是納稅調(diào)整表去調(diào),不是直接改財務(wù)報表
2021-06-04
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