您好,用公式計算,含稅是x,那么不含稅是x/1.01
老師我們現(xiàn)在是合同上寫的3%開專票,現(xiàn)在是疫情影響開1%,但是以前的單價還是不變,那么現(xiàn)在1%的含稅單價怎么算呢,以前含稅的是85不含稅單價是82.52元,現(xiàn)在是開出來的不含稅單價還是要82.52數(shù)量是985.06 含稅金額是83730.1 數(shù)量金額單價都不能變,含稅單價是多少???
老師,我們購買的原材料,有專用發(fā)票,那我算單價是按照價稅合計的總金額除以數(shù)量得出單價,還是按照不含稅金額除以數(shù)量得出單價
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
老師,采購合同,寫的單價和金額都是不含稅的,合同還標明了合同金額是不含稅的,那沒有含稅價,對方怎么給開發(fā)票啊
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現(xiàn)在增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因