?你好 ;? ?先去建賬起來。? ? ? 先實地盤點下庫存和所有往來科目 和固定資產(chǎn)這些? 是否與實際一致 。? ? 不一致? 建賬后調(diào)整??
老師,有家公司他20年年初科目余額表里面有庫存12萬的貨。應(yīng)付賬款也有幾萬一直沒有清理。他們20年的賬。都是沒有收入成本。如果接手的話。我要怎么調(diào)整。
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機,已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
2022年股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有延續(xù)之前的資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)做賬,2022年12月,稅務(wù)部門要求把轉(zhuǎn)讓之前公司的年初余額加到資產(chǎn)負(fù)債表里邊,年初余額里,有資產(chǎn)52萬,其他應(yīng)付款50萬,未分配利潤2萬,但是這些理論都不屬于新股東,賬戶也沒有錢,該怎么平賬這幾個科目余額
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我這邊有一家客戶一般納稅人,他23年一整年的工資都有計提,但是之前的會計沒有做發(fā)放,我現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)增?還是說可以用庫存現(xiàn)金發(fā)放,他有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,都有掛賬,這個科目怎么運用?因為他庫存現(xiàn)金沒有余額
稅務(wù)局長可能是哪個戶的專管員嗎
老師,我6月份的工資個稅報了0,后面我才發(fā)現(xiàn)有發(fā)工資,對公賬戶發(fā)啦30493元,這個要怎么做分錄,我的銀行余額才對的上
這個網(wǎng)址進去沒有機考模擬系統(tǒng)的登陸?。?有完整的登陸流程圖嗎?
財務(wù)軟件期末結(jié)轉(zhuǎn),第一步期末檢查:計提稅金、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計提所得稅、都需要三層憑證嗎?
老師好,請問這道題不是應(yīng)該用所得的400—100還應(yīng)該減7萬嗎?7萬不是也是支出的費用嗎
制造業(yè)一般納稅人 開票 今年 數(shù)量有虧空 金額沒有 這種明年能補回來。這種情況可以做一筆暫估 吧虧空的數(shù)量先補上嗎
合伙企業(yè)投資者5月借款買車,年底未還,需要交個稅嗎
老師,車輛撞著我們高速上的護欄,保險公司給錢打給我們了,開發(fā)票開車輛所有人還是保險公司?
老師,合同履約成本可以確認(rèn)為存貨嗎?
老師房產(chǎn)稅和契稅是咋算的。
外賬沒有什么東西。就是費用。實際的庫存會多些。但是一直沒有在外賬體現(xiàn)收入,成本。我接手。會不會風(fēng)險很大
?你好? ? ?補做分錄 處理的。? 接手后補做 就行了。??
怎么補做啊。有比短期借款。實際是收入?,F(xiàn)在是不是要補無票收入。
你好 ; 補做 就是 根據(jù)你們之前的收入明細(xì)銀行回單和出庫單等來做? ? 收入 。 你是現(xiàn)金或者 銀行存款沒有開票出去的話 就做無票收入的?
補做。更正。我會不會有稅務(wù)風(fēng)險。
?主動去更正不會。 但是更正會涉及補稅和滯納金的。? 如果金額過大? 會涉及查賬的? 可能會這樣。 你先了解下 這個風(fēng)險??
老師。有收入進來的話??梢詻_里面的庫存嗎。要不然賬上庫存怎么消化啊。
?你好是的。? 假如你是 貨物的話 銷售? ?就得結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的? ?
可以分期。去把短期借款。改為收入嗎。這樣會不會好點
?你好? ?分期的話。 也得看你這個收入是好久發(fā)生的; 假如是 已經(jīng)符合收入要求了 那么就不能分期哦? ?
有12萬庫存要核銷。有30萬無票收入要去補。老師。覺得風(fēng)險大嗎。
你好? ?風(fēng)險大的; 能這樣金額大哦 。? 你實際情況是啥??
就是之前會計賬做錯了。她把收入。做成了短期借款。然后供應(yīng)商入庫的商品。入了庫存商品。然后。有部分款私賬戶出去了。應(yīng)付賬款還掛了幾萬一直付不出去。老師的建議是什么。
?你好? ? ? ? ?去按真實業(yè)務(wù)去挨著改賬 才行的? 。? ?之前錯誤的都調(diào)整到正確的對??
后面的會計。做賬沒有補收入。也沒有動庫存。只是做日常的費用。這樣被發(fā)現(xiàn)查到。會處罰會計嗎
? 盡快去調(diào)整哈 。如果虛假做賬的話會影響前任會計的??
會不會做牢啊。還是會罰款
?你好? ? ?虛假申報 這個 看你們金額大小。? 一般金額不大 或者 沒有過大影響的話? 是罰款和補稅? ?和滯納金即可??