同學(xué)你好 對的,都是這樣的
老師您好,請問一下,匯算清繳補繳企業(yè)所得稅,我做會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎?
老師,想問下,上月開了一張工程款銷售發(fā)票57多萬元,做憑證時忘記把增值稅記賬了(如圖一所示),在這個月補計提增值稅后(如圖二所示),為什么在期末結(jié)轉(zhuǎn)時,會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本-4557.35元(如圖三所示)?我需要點“生成憑證”嗎?
老師,請問,用的是電子財務(wù)軟件,本季度末計提了應(yīng)交增值稅附加,印花,所得稅,期末是先計提這些費用后再點期末結(jié)轉(zhuǎn)對吧?有點暈了
22年計提了12.45元所得稅,23年實際只交納了1.25元所得稅,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)多計提的11.2元,幫我看一下我憑證哪里不對,期末未分配利潤金額不對
老師請問,我少計提了企業(yè)所得稅,然后補計提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財務(wù)軟件的時候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
一個會計可以做兼職嗎,可以做幾家公司會計
你好老師,非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者企業(yè),銷售蔬菜免稅嗎?
退休人員上班發(fā)5000元工資,是否要交個稅?
老師您好,我們公司是一般納稅人,這月開了銷項票,公司庫存有稅額,但是沒有相應(yīng)的進項票,我們能不能讓廠家給開普票?
老師,債務(wù)重組,用投資性房地產(chǎn)抵債,債務(wù)人賬務(wù)處理做么做
普票和專票的稅負平衡點怎么計算,就是選擇供應(yīng)商100塊錢的專票是等于多少塊錢的普票?
老師,一般戶可以轉(zhuǎn)錢到民工專戶的賬戶里面,用于發(fā)工資嗎?
每個月的毛利是怎么算出來的
老師,您好,請問下處置長期股權(quán)投資,尾巴怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我請教個問題啊,子公司的款項能從母公司直接支付嗎?
總賬科目顯示生產(chǎn)憑證需要生成嗎?
在嗎老師 ?
在的,稍等我看下哦
同學(xué)你好 需要的哦
四月份沒有業(yè)務(wù)來往,怎么會有稅金附加和應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加
老師你好,我想問一下,從銀行拿回來的回單是四月份的,那我這個帳應(yīng)該是四月份的帳吧
那這個是不是交的第一季度的?
是的第一季度
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?
第一季度的稅在三月底計提 然后四月初做繳稅的分錄
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?
同學(xué)你好 這個對的,是這樣的
這樣借貸不相等了
借方是正數(shù),不能是負數(shù) 因為這是費用支出
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝