你好 是的 就不適用小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,請問一下應納稅所得額超過300萬,是超出部分按照25%計算所得稅嗎,還是全部按照25%計算?
請問老師,應納稅所得額超300萬的高企,所得稅是按所得額全額的15%計算所得稅嗎?
年應納稅所得額高于100萬不超300萬的是減按25%的20%計算所得稅嗎?也就是最高納稅15萬是嗎?不超過100萬的小微是減按50萬的20%,稅額最高10萬是嗎?
老師你好,請問高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率15%是指超過利潤總額300萬的部分按15%?還是利潤總額全部按15%計算企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應納稅所得額不超過300萬的稅率5%,超過300萬的全額按25%繳納,是嗎?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
那高企在稅務系統(tǒng)申報稅種的時候有什么特別注意事項嗎
日常申報沒什么? 匯算清繳有個加計扣除的申報??
好的,謝謝
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????