你好,安全額繳納的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是超出部分按照25%計(jì)算所得稅嗎,還是全部按照25%計(jì)算?
所得稅應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是超過(guò)300萬(wàn)的部分按25%,還是全部按25%
應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)了,所得稅是全額25%(高企是15%)、還是要分300以?xún)?nèi)5%、超過(guò)300部分按照25%(或者15%)
利潤(rùn)總額超過(guò)多少按照25%繳納企業(yè)所得稅?是超過(guò)的部分按照25%還是利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn)都按照25%繳納企業(yè)所得稅
利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅全部按照25%還是超過(guò)的部分25%
請(qǐng)問(wèn)老師,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認(rèn)證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個(gè)月操作可以不
酒店生日宴升學(xué)宴做KT板 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該放在什么科目
你好,老師,我想問(wèn)一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會(huì)計(jì),然后還報(bào)稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫(xiě)的是會(huì)計(jì)崗位。我去面試的時(shí)候,我說(shuō)我做的是總賬會(huì)計(jì),像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話(huà),他能查出來(lái)我之前做的是出納對(duì)嗎還是要背調(diào)什么呢
個(gè)體戶(hù)金店的庫(kù)存怎么統(tǒng)計(jì)合理
老師,我們公司有2個(gè)員工繳納公積金,單位616元,個(gè)人616元,加一起是1232元,其中一個(gè)員工的公積金全部自己承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和繳納公積金分錄怎么寫(xiě)?
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修支出20000元,沒(méi)有收到發(fā)票,怎么寫(xiě)分錄
老師,您好,我們個(gè)人和公司開(kāi)張發(fā)票4500元的,開(kāi)勞務(wù)費(fèi),公司會(huì)不會(huì)扣我們20%個(gè)稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司多給其他公司多開(kāi)增值稅發(fā)票113958.27元,對(duì)方破產(chǎn)不干了,老板說(shuō)收不回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師指點(diǎn)