你好,稍等,我看下題目。
請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+當(dāng)期凈利潤(rùn)-盈余公積-已分配利潤(rùn),我這樣理解 對(duì)嗎,謝謝老師
盈余公積是從利潤(rùn)里 提取的對(duì)吧,那這筆抵消分錄,既然年末未分配利潤(rùn)都考慮了200,為啥盈余公積不減去這200呢? 還是老師我的思考過(guò)程有什么問(wèn)題
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,上年未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年凈利潤(rùn)為正數(shù),但未分配利潤(rùn)年末仍未負(fù)數(shù),彌補(bǔ)虧損已經(jīng)用完,還用提法定盈余公積嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下未分配利潤(rùn)年末數(shù)為啥要減200?除凈利潤(rùn),盈余公積,這道題還有對(duì)利潤(rùn)分配的影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我當(dāng)年凈利潤(rùn)200萬(wàn),利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是250萬(wàn),要提取法定盈余公積嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
為業(yè)務(wù)中心大樓當(dāng)年度折舊200,是以投資時(shí)點(diǎn)起以公允價(jià)值為基礎(chǔ)調(diào)整的凈利潤(rùn)。
就是年底增值部分計(jì)提累計(jì)折舊,銷(xiāo)售費(fèi)用,影響未分配利潤(rùn)?
我好像明白了,未分配利潤(rùn)年末借方,加的凈利潤(rùn)是調(diào)整后的凈利潤(rùn)
是的,是這樣的同學(xué)。