你好,這個是需要計提的
老師好,職工福利費計提嗎?
#提問#請問老師如下圖正確的分錄是?用計提嗎走福利費?借管理費用-職工福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,然后借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸銀行存款老師對嗎謝謝,
老師好!請問職工福利費每個企業(yè)都要計提的嗎?
老師好 員工聚餐 過節(jié)福利 都是 先計提嗎 借管理費用福利 貸應(yīng)付職工薪酬福利 然后再應(yīng)付職工薪酬福利 貸銀行嗎
老師好企業(yè)計提福利費是不是借;管理費用 貸應(yīng)付職工福利費
山西行政事業(yè)單位公務(wù)交通補助怎樣交個人所得稅稅
計提如果計提多了或者少了,且已經(jīng)結(jié)賬了,怎么做分錄?比如5月工資計提了1000,但次月發(fā)工資實際發(fā)了800…這個分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個怎么做?
還有,老師,您昨天說這個行業(yè)大概15%利潤空間的話,我在哪里能找到依據(jù)呢?
增值稅的負稅人只有最終消費者嗎?
老師。您好。我第一次用金蝶賬無憂來做賬。5月份老板什么業(yè)務(wù)也沒有。但是稅務(wù)登記是在5月份發(fā)生的。他什么都是零。我是不是可以什么憑證都不做,直接點結(jié)賬,進入6月份,可以嗎?
自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人股東,法人股東將購買股權(quán)資金轉(zhuǎn)給自然人股東?還是轉(zhuǎn)給被轉(zhuǎn)讓公司?
如何區(qū)分終值和現(xiàn)值?
題59,怎么不是預(yù)付年金,從0時點開始,有終值
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款都有余額,查不到原因,能對沖嗎?
老師好,我確實沒找到可以發(fā)圖片的地方,公司是2024-09-09日成立,規(guī)模:微型XS,注冊地在村里,25.4.25日新增欠稅公告,欠稅稅種:就是昨天說的那三樣。我現(xiàn)在還是有點疑問,您昨天按1%推算的營業(yè)額288萬,也是做光伏的朋友告訴我他們開的3%勞務(wù)費發(fā)票。這個到底是按1%還是3%來推真實營業(yè)額呢?