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Q

請問老師,我們公司的工程是跨月完工的,當月開了一部分發(fā)票給對方公司,款項已收,當月不確認收入,我應(yīng)該怎么做會計分錄比較好

2021-08-19 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-19 12:11

借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶4832 追問 2021-08-19 12:15

那我繳稅也是當月開票當月交了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:15

你們是當?shù)氐墓こ虇??如果一般納稅人的話,你當月開了發(fā)票,次月申報交稅就行。

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快賬用戶4832 追問 2021-08-19 12:19

是當?shù)毓こ?,那我這個開了百把萬的發(fā)票的話,那我次月就正常申報繳稅了,謝謝老師

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快賬用戶4832 追問 2021-08-19 12:20

以后完工了就可以沖減預(yù)收賬款確認收入是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 12:22

你好是的可以一次充也可以,以后你有完工進度的情況下,按月來做。

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借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2021-08-19
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認收入時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開具發(fā)票時的會計分錄處理 收到工程款時: 借:銀行存款 100萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
同學你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2023-07-24
你好,可以做無票收入的,借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本帶貸工程施工。
2023-07-04
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會計分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) (2)根據(jù)開具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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