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請(qǐng)問下各位大神客戶維修維修單金額是885,實(shí)際只收了558做會(huì)計(jì)分錄怎么處理

2021-08-19 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-19 11:03

少收的金額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。

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快賬用戶6494 追問 2021-08-19 11:03

那么要上增值稅嗎

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快賬用戶6494 追問 2021-08-19 11:04

要視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 11:04

對(duì),增值稅該交還是要交的。

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快賬用戶6494 追問 2021-08-19 11:04

這個(gè)相當(dāng)于是優(yōu)惠部分

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快賬用戶6494 追問 2021-08-19 11:05

老師是按885交嗎,那我可不可以優(yōu)惠部分放到營(yíng)業(yè)收入負(fù)數(shù),

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齊紅老師 解答 2021-08-19 11:05

這個(gè)優(yōu)惠是不能沖減收入。

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少收的金額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。
2021-08-19
您好,若保養(yǎng)卡是4S發(fā)放,借銀行存款700貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-12-30
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:銀行存款1000 其他應(yīng)收款5000
2022-01-13
這個(gè)的話建議啊,建議最好是分開處理的
2024-01-13
你好 這是不對(duì)的,是按采購(gòu)和銷售二個(gè)業(yè)務(wù)入賬的? 贈(zèng)品是開在一張發(fā)票上面的嗎?
2021-09-18
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