借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
老師,請教個問題就是我們1月份工資表里人事把單位承擔(dān)社保部分多加了,導(dǎo)致做2月份賬務(wù)處理時2月實際扣款時金額不一致比工資表里少,這個會計分錄怎么做呀?
老師 1月份省社保按新的基數(shù)調(diào)了 市社保還是按的老的基數(shù) 我交社保做賬的時候按照實際交的做的 人事做工資表按照最新基數(shù)算的個人承擔(dān)部分 導(dǎo)致我其他應(yīng)收款—社保不平 該怎么處理
老師請問一下:有一個員工社?;鶖?shù)本年度有調(diào)整2月做工資時把補扣一月份社保部分放在了應(yīng)發(fā)前面導(dǎo)致2月份個稅申報表應(yīng)發(fā)不對但是社??劭顐€稅是對的可不可以仔下個月做工資時應(yīng)發(fā)多做這部分社??劭钜捕嘧鲞@部分這樣也不影響實際發(fā)放數(shù)據(jù)同時也在次月補申報了那部分應(yīng)發(fā)
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
如果是在2月份做賬時實際社??劭畛鰜砗蟛虐l(fā)現(xiàn)的,那部分差異我直接做貸方 應(yīng)付職工薪酬~單位社保部門就可以是吧?
你好 是的 可以這么做的
等確認人事那邊放在3月份工資調(diào)整時,我在處理3月賬務(wù)時借方 銷售費用紅沖,借方應(yīng)付職工薪酬~單位社保部分,我這個對不對
你好 可以的 可以的
老師 出現(xiàn)這種情況正常的分錄應(yīng)該怎么做呀,我第一次接觸賬務(wù)頭次遇到這種情況有點懵
就是直接紅沖就是啦,你多計提了紅沖多計提的不就可以,或者是下個月少計提啊。